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老师我们以前做的借:库存商品 100 应交税费-待抵扣进项13 贷:银行存款 113 。但是忘记了现在待抵扣超期了,会计分录该如何处理

2022-07-06 01:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-06 04:20

借库存商品 贷应交税费待抵扣进项税额

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借库存商品 贷应交税费待抵扣进项税额
2022-07-06
同学,您好! 12月份冲红,可以直接冲红进项发票就可以了,不用冲待抵扣进项,分录如下 借:库存商品 -100 应交税费-应交增值税(进项税额)-13 贷:银行存款 -113
2022-07-06
 你好; 你这个是否认证过了。 你认证了 走进项税去 处理。 不是待抵扣进项税哈 ;   你红冲的话; 借库存商品  贷进项税转出; 然后做  借银行存款贷库存商品; 是要退货吗   
2022-07-05
你好同学,可以的,这样做是可以的。
2022-05-09
同学您好,对发票红冲的时候,就会冲减进项了哦,不需要再做进项转出哦。
2024-06-04
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