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老师,我们以前付的金税盘维护费280元,姐借:预付账款,贷银行存款,现在过来冲账,分录是管理费用 贷预付账款,这个是可以抵扣的吧!需要做进项税额分录吗?求解老师!

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2021-08-10 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-10 15:50

可以抵减增值税的,抵减时做借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用负数金额

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快账用户1489 追问 2021-08-10 15:53

借:管理费用 (—280) 应交税费_应交增值税减免税额280 贷 预付账款280 这个分录不对吧?

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齐红老师 解答 2021-08-10 16:14

你的上面的分录里预付账款不是已经平掉了吗?

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快账用户1489 追问 2021-08-10 16:16

哦哦,知道了,那应该是 借 管理费用-280 借 应交税费减免税额 280 应该这样吧!

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齐红老师 解答 2021-08-10 16:17

是的,就按照我做的这样就行

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可以抵减增值税的,抵减时做借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用负数金额
2021-08-10
你好,进项税你需要冲减管理费用
2024-07-15
可以的,可以这么做的。
2022-11-03
您好,这个是可以直接做的
2023-07-26
同学,你好 嗯嗯,可以直接做
2023-07-26
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