可以的,没问题的哈
老师,想问一下,我现在已经收到对方开的发票了,但是还没有给对方付款,这个发票我本月可以直接入账,做费用或者成本,体现在利润表里吗
以前年度的,付到国外一笔货款,一百多万(应该记预付或者应付当时财务记成应收了),然后国外没发货,将钱退到股东个人账户上,改股东公司账户有其他应付款挂着,可以直接用应收冲股东其他应付款吗?需要什么原始凭证,当初个人银行流水已经提供不了了
接手账务后发现,以前预付的电费直接做费用了,取得的发票又和支付的电费不一样,我新建了一个预付账款-水电费,这样以后支付的时候可以借预付贷银行,收到电费发票的时候就可以借管理费用贷预付了,可是在这之前取回来的电费发票因为预付里面没有如果这部分金额,就没办法做这分录,那这部分应该计入哪个科目呢?
你好,老师,这个题目正确答案是哪个呀? 下列各项关于企业取得与收益相关政府补助会计处理的表述中,正确的有 A.用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,有客观情况表明企业能够满足政府补助所附条件的应确认递延收益。 B.用于补偿企业以后期问的相关成本费用或提失的,收到时暂无法确定是否满足政府补助条件的,应当先作为预收款项记入“其他应付款”科目。 C.用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的直接计入当期损益或冲减相关成本费用。 D.用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,在收到时应当先判断企业能否满足政府补助所附条件。
一笔费用确认下个月或者近两个月可以取得发票,当月做账的时候可以直接计入相关成本或者费用,等发票到了直接附在凭证后面么?不走预付账款或者其他应付款科目
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?