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老师,烂账,期初的账本和实际核对的应收账款的差额怎么弄啊,是直接不管还是怎么调整啊

2024-03-16 17:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-16 17:47

可以直接不管,或直接调整到营业外收支

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快账用户8082 追问 2024-03-16 17:49

老师,外账的账本是35万,实际我查到是只有19万,这中间的差额是两个原因,一个是没有下账,一个是以前年度结转,这个我怎么调整,也是可以直接不管他吗,就按我实际的做期初数据?

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快账用户8082 追问 2024-03-16 17:50

如果营业外收支,这个还要交税,而且很显然是以前的账没有作对

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齐红老师 解答 2024-03-16 17:53

不能直接按实际做期初,只能通过调整,因为以前少交或漏交

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快账用户8082 追问 2024-03-16 17:54

老师,应收账上很多的预收款,怎么处理呢,好多都是很多年的了,这个怎么核销?

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