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老师,应交税费期初余额应该是有留抵税额-6000,接过来的账约是8889.46,这个怎么调整啊

2023-07-17 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-17 11:37

你好;  留抵进项税 怎么会是负数了 ;  你 帐是 留抵进项税在那个方向挂着的  

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快账用户6765 追问 2023-07-17 11:40

因为有多的进项可以留到下期抵扣,进项是在借方

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:42

你好;  那你现在就去每个月核对认证的数据 和你期末账上的 留抵进项税是否一致;  每个月去核对;在去 改数据哈; 不能直接改的  

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快账用户6765 追问 2023-07-17 11:44

那是他们以前遗留的问题,好几年的了,每个月去核对然后再去每个月重新更正报表吗?

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快账用户6765 追问 2023-07-17 11:44

我是从六月接过来的

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:48

你好; 那你现在 想直接调整尾差吗 ; 那你 直接差异金额好大  

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快账用户6765 追问 2023-07-17 11:51

我想直接调整尾差,先把这个月的税报了,然后再回去查,现在差我是没有时间去查了

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:53

你好;   那你就留抵进项税是6000负数; 那你是是未交增值税贷方6000 ; 你这个借来的 8889.46 你去看看是不是未交增值税借方留抵进项税的金额??  

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快账用户6765 追问 2023-07-17 12:21

老师,他只有销项和进项税额,他是销项税额贷方余额435951.54,进项借方余额427062.08

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齐红老师 解答 2023-07-17 12:22

你好; 意思你现在要把你的  两个明细直接平掉哈;  这样看你是会缴纳增值税的 ;  有差额要缴纳的; 你实际是没有需要缴纳的金额吗? 

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快账用户6765 追问 2023-07-17 13:19

对,实际上是有留底税额的

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齐红老师 解答 2023-07-17 13:20

你好; 那你这样的话;   实际有留抵 ; 你是不是进项税少做帐了 ; 你这样直接调整 我怕你涉及税费的处理的;   那你先把进项税和销项税都结转到未交增值税借贷方去; 然后  在调整未交增值税科目  

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快账用户6765 追问 2023-07-17 14:48

都不交税的,他之前报表都是有留抵税额

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齐红老师 解答 2023-07-17 14:49

你好;  先按照我说的去结转; 到时就调整未交增值税科目哈   

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快账用户6765 追问 2023-07-17 15:57

老师,不明白,那结转未交增值税的话,这个月不是要交税吗

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齐红老师 解答 2023-07-17 15:59

你好;      不会; 借方有余额  代表留抵的 ; 不是 贷方  贷方才是表示缴纳   

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你好;  留抵进项税 怎么会是负数了 ;  你 帐是 留抵进项税在那个方向挂着的  
2023-07-17
你好,通过利润分配、未分配利润来调整。
2022-05-05
您好,上述差异44664.16形成原因是什么?
2020-06-11
摘要:调整上期留抵税额差异 分录: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 0.06 贷:应交税费——未交增值税 0.06
2024-01-03
你好; 你是一般纳税人; 你录入 应交税费-未交增值税 借方去留抵即可
2022-04-06
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