学员朋友您好,月末增值税进项大于销项,可不结转。反之,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税
新接手一家公司账,发现应交税费每个账户都有余额,有贷方余额,也有借方余额,查了一下并无欠交税款,查了之钱账,余额是从前几年一直遗留下来的,我估计应该是有的计提的多,有的没有计提形成的,那么我现在贷方余额的不计提,借方余额的多计提可以吗
老师,你好,我接到一盘账,销项税有贷方余额85062.46,转出未交增值税借方余额55771.71,从年初开始累积到现在了,其他科目已平,我想问下他们留下来的余额有问题吗,需要清空吗?
老师请问科目余额表录期初这样提示 ,我能有啥办法调账吗,这是根据交接过来的科目余额表录入的期初,原本交接过来的科目余额表借贷方就不平,但是他们查不了账,不知道啥问题,我这边能自己调一下吗
老师,请问公司应付帐款借方有60万余额、贷方也有70万余额,这些余额是之前会计做账遗留的问题,后面过来的我接手工作查不出原因了,然后我和供货商核实过,没有欠他们的货款、也没有预收他们的货款,这种情况该怎么处理?
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
老师你好,我们是4s店,厂家给的贴息怎么做账务处理
老师:24年已做未开票收入,25年又补开了发票该如何做账务调整哦,申报表也要调整吧老师,谢谢!
老师您好,公司包装菜的大姨工作过程中胳膊受伤 赔偿1万元 ,是从公户出去的 那这笔怎么记分录呢 谢谢
一个人报销不同的费用,发票可以放一起吗
你好,老师,我想咨询一下,我公司是做餐饮行业的,我们在美团上面有团购,例如团购餐价格是98元,美团扣5元的平台管理费,客户用了3元的券,我这个账怎么做,后期美团只开5元管理费的发票
老师,我们给予我们的代理商优惠折扣,但我们开给他们的发票有免税也有需要缴税的,那我折扣发票可以开在一起吧?就是假如折扣总额是5000元,免税物品3万元,征税物品1万元,这个一万元我是可以摊到这两物品里面进行折扣开具发票的吧?
用友U8 带供应链,12月一张凭证没有与存货核算系统链接上,导致12月存货核算系统余额与总账库存余额不符,现已开25年一月账,供应链也做新增,系统显示不能取消12月结账,怎么处理
软件企业享受什么政策
老师 我想问一下 到年底能留余额的只有“利润分配-未分配利润” 那盈余公积-法定和任意在贷方不是也有余额吗
农民工保证金,应走什么科目
问题是这是以前年度的销项税额贷方有差额3281.63元应该是未交增值税要怎么调整啊
借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税