您好,发给我的客户B,这个我们业务员我合同的呀,不可能发货给客户了,我们卖给他多少也不知道的,
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
公司是做供应链销售建材的,直接从厂家发货到客户手上,我们没有库存,客户不要发票,收款时:借:其他应收款(张三) 贷 :主营业务收入 销售时:借:主营业务成本 贷银行存款(厂家发票月地统一一次开),材料上百种,我是做内账的收款是用多个账户收,对公账也会收一部分,请问没有库存这块怎么完善,已经这么做一年了,感觉不符合规定
老师: 问题1: 1. 从厂家进货A 、 B两种商品,发票厂家开了A、B两种产品的增值税专用发票。 卖给客户只卖商品A 商品B是送的。 我作为本公司的会计, 这种情况该怎么处理? 发票开给D医院的时候我该怎么开? 问题2: 2.从厂家进货一批产品,钱已经付给厂家,厂家也已经开了增值税专用发票,若干年货,这批产品到期,已经不能对外销售,作为会计,我该怎么处理。 进货: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款/银行存款。那现在我要销掉这些库存商品。 是用营业外支出销吗 ? 那进项税我该怎么销?
老师 我们贸易家居行业 现在我们在A工厂拿货 直接发给我的客户B 我们客户是按完工才知道多少钱的 跟A工厂拿货有对账 借库存商品 贷应付账款A工厂 然后 成本 也是等于销售出库数量*进货单价 借主营业务成本 贷库存商品 问题是 应收账款这边我应该怎么算 ?应收账款怎么核算 是多少
老师 我们贸易家居行业 现在我们在A工厂拿货 直接发给我的客户B 我们客户是按完工才知道多少钱的 跟A工厂拿货有对账 借库存商品 贷应付账款A工厂 然后 成本 也是等于销售出库数量*进货单价 借主营业务成本 贷库存商品 问题是 应收账款这边我应该怎么算 ?应收账款怎么核算 是多少
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
销售A产品400件,售价100元一件,增值税为13%,另以现金代垫运费800元,货款及运费均未收到
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
2023年银行存款业务收入,2024年开票,2024年怎么入帐
老师你好,本人是个退休人员,现返聘工资月收入10588元,要交多少个税!谢谢!
承兑付款显示背书转让清分失败怎么办
有合同 但是合同是一个总金额 最后是多退少补
您好,那按这个合同的毛利率来暂估收入,以后确认开票再红冲这个暂估的收入,按发票做正确金额分录
分录怎么做
您好,借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税 以后确认了开发票 借:应收账款(负) 贷:主营业务收入 (负) 销项税(负) 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税
好的 那意思当月的应收其实没有那么准确
您好,准确的,就是客户付了多少钱