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公司是做供应链销售建材的,直接从厂家发货到客户手上,我们没有库存,客户不要发票,收款时:借:其他应收款(张三) 贷 :主营业务收入 销售时:借:主营业务成本 贷银行存款(厂家发票月地统一一次开),材料上百种,我是做内账的收款是用多个账户收,对公账也会收一部分,请问没有库存这块怎么完善,已经这么做一年了,感觉不符合规定

2023-05-10 08:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-10 08:15

借其他应收款 贷主营业务收入 贷销项 借银行 贷其他应收款 借主营业务成本 贷银行存款 这样也可以

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快账用户1716 追问 2023-05-10 08:24

不用做一次入库,直接按我做的做是吗,月底发票才来我应该怎么做呢

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快账用户1716 追问 2023-05-10 08:26

我们都是收到客户的款,立马在厂家付款,一张凭证上就做收支结转了

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齐红老师 解答 2023-05-10 08:33

同学你好 对的 可以按照你的来做

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快账用户1716 追问 2023-05-10 08:40

那还有就是预收的材料款,比如装修款,这个怎么做分录呢,我是,收款时借其他应收款 贷预收账款——甲工地,买材料时借主营业务成本 贷其他应收款 完工时:借预收账款 贷主营业务收入,这样对吗

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齐红老师 解答 2023-05-10 09:00

同学你好 对的 是这样做的

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