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我公司一般纳税人,汇算清缴时,以前年度损益调整金额填在哪个表中哪个位置?

2024-03-16 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-16 09:21

你好,以前年度具体的是什么业务的?

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快账用户3917 追问 2024-03-16 09:23

去年汇算清缴时补交的企业所得税

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齐红老师 解答 2024-03-16 09:23

你好,这个不需要填写的,他抵扣不了所得税。

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快账用户3917 追问 2024-03-16 09:30

这个应该在利润表上哪个位置提现?

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快账用户3917 追问 2024-03-16 09:31

这个应该填在利润表哪个位置?

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齐红老师 解答 2024-03-16 09:32

利润表里面也没有这个科目。

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快账用户3917 追问 2024-03-16 09:35

执行小企业会计准则的可以计入营业外支出,计入当年的损益吗?

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齐红老师 解答 2024-03-16 09:35

不可以的,他用利润分配未分配利润或者是所得税费用。

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快账用户3917 追问 2024-03-16 09:39

一般大公司怎么处理?只是入了账,利润表和汇算清缴表中都没有这个金额?

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齐红老师 解答 2024-03-16 09:40

企业会计准则用以前年度损益调整,小企业会计准则用利润分配未分配。

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快账用户3917 追问 2024-03-16 09:43

这样的话,小企业资产负债表未分配利润期末-期初和利润表本年累计净利润会一致,大企业会不平衡,每年差额会越来越大,对吧?

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快账用户3917 追问 2024-03-16 09:46

这个怎么解决?

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齐红老师 解答 2024-03-16 09:47

你好,购机关系不一致,当年的不一致,其他的以后年度都是一致的。它只影响你的当年。

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快账用户3917 追问 2024-03-16 09:51

执行小企业会计准则的计入了当年损益,相当于抵扣抵减了所得税,而执行企业会计准则的没有抵减,多交所得税,是这样吗?

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齐红老师 解答 2024-03-16 09:53

没有你的所得税费用,它不影响你的利润呀。

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齐红老师 解答 2024-03-16 09:53

你交税是根据利润总额,不是根据净利润。

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快账用户3917 追问 2024-03-16 15:41

左列是12月本月数,右列是23年本年累计数,利润总额应该是106304.24+230646.64=336950.88?这个利润表设置有问题?

左列是12月本月数,右列是23年本年累计数,利润总额应该是106304.24+230646.64=336950.88?这个利润表设置有问题?
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快账用户3917 追问 2024-03-16 15:43

不考虑其他调整,我应该按336950.88*0.25交所得税?

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齐红老师 解答 2024-03-16 15:43

利润表设置的有问题啊,他不应该在利润总额里面减去。

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齐红老师 解答 2024-03-16 15:43

平时申报企业所得税的数是减去了以前年度损益调整吗?

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快账用户3917 追问 2024-03-16 16:07

是的,如图23.12月所得税申报表,这样的话,在纳税调整明细表里哪个位置调增金额230646.63?

是的,如图23.12月所得税申报表,这样的话,在纳税调整明细表里哪个位置调增金额230646.63?
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齐红老师 解答 2024-03-16 16:08

你好,你会算清交的时候不是这么填写的 那青椒是根据你利润表里面的利润总额,你看一下你汇算清缴里面哪有以前年度损益调整在主表里面填写的。

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快账用户3917 追问 2024-03-16 16:23

上面图是第四季度已报的所得税,不是清缴的表。为了使年度申报主表利润总额与财务账套利润总额一致,可否将230646.63填在纳税调整明细表里扣除类调整项目的其他行里?

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齐红老师 解答 2024-03-16 16:25

你好,可以的,你需要纳税的是挑灯

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齐红老师 解答 2024-03-16 16:25

你需要纳税调增的

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