你好,以前年度具体的是什么业务的?
跨年管理费用多记金额,已做以前年度损益调,汇算清缴时,这个跨年调整这么处理,在汇算清缴哪张表中去调整
2021年发生的费用办公费1000元,2022年计入了以前年度调整损益,,汇算清缴的时候填在哪个位置
季度所得税费用和以前年度损益调整会计科目,汇算清缴填写哪个位置
老师:以前年度损益调整在汇算清缴时在哪个位置填写,麻烦您!
我公司一般纳税人,汇算清缴时,以前年度损益调整金额填在哪个表中哪个位置?
汽车企业一般纳税人,只开了服务费发票,为什么城市建设附加费要缴税,地方教育附加,教育附加不用交税的?
比如100万的不含税销售额,企业所得是2%增值税是2%怎么算利润跟成本呢?
如果公司的所得税税率是2%怎么计算成本跟利润呢
公司库存商品遗失应该怎么做账务处理?
出租办公室,合同约定价格是不含税价,是不是就可以不交增值税?做分录,借方:银行存款,贷方,主营业务收入?
请问可以在两家公司申报个税吗。一家主业工资,一家兼职工资
@董孝彬,别的老师别回答,咋又扯上负债了,又我又晕了?
老师晚上好,供应商红冲了去年 11 月的发票,我已经抵扣进项税额,我 24 年 11 月份做分录 借:原材料 正数 待抵扣进项税额 正数 贷:应付账款 跨年度了我怎么做账呢,进项税额转出分录怎么做呀?
老师,毛利率20%*13%=2.6%低于三个点,是不是一般纳税人更省税?别的税都是一样交的呀?
员工2024年12的发票,2025年1月才拿来报销,怎么入账
去年汇算清缴时补交的企业所得税
你好,这个不需要填写的,他抵扣不了所得税。
这个应该在利润表上哪个位置提现?
这个应该填在利润表哪个位置?
利润表里面也没有这个科目。
执行小企业会计准则的可以计入营业外支出,计入当年的损益吗?
不可以的,他用利润分配未分配利润或者是所得税费用。
一般大公司怎么处理?只是入了账,利润表和汇算清缴表中都没有这个金额?
企业会计准则用以前年度损益调整,小企业会计准则用利润分配未分配。
这样的话,小企业资产负债表未分配利润期末-期初和利润表本年累计净利润会一致,大企业会不平衡,每年差额会越来越大,对吧?
这个怎么解决?
你好,购机关系不一致,当年的不一致,其他的以后年度都是一致的。它只影响你的当年。
执行小企业会计准则的计入了当年损益,相当于抵扣抵减了所得税,而执行企业会计准则的没有抵减,多交所得税,是这样吗?
没有你的所得税费用,它不影响你的利润呀。
你交税是根据利润总额,不是根据净利润。
左列是12月本月数,右列是23年本年累计数,利润总额应该是106304.24+230646.64=336950.88?这个利润表设置有问题?
不考虑其他调整,我应该按336950.88*0.25交所得税?
利润表设置的有问题啊,他不应该在利润总额里面减去。
平时申报企业所得税的数是减去了以前年度损益调整吗?
是的,如图23.12月所得税申报表,这样的话,在纳税调整明细表里哪个位置调增金额230646.63?
你好,你会算清交的时候不是这么填写的 那青椒是根据你利润表里面的利润总额,你看一下你汇算清缴里面哪有以前年度损益调整在主表里面填写的。
上面图是第四季度已报的所得税,不是清缴的表。为了使年度申报主表利润总额与财务账套利润总额一致,可否将230646.63填在纳税调整明细表里扣除类调整项目的其他行里?
你好,可以的,你需要纳税的是挑灯
你需要纳税调增的