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老师,2023年二月劳务派遣服务费应该计提在2023年2月哈,尽管工资到现在还没发,这个服务费是3月份开的,发票可以直接附在二月计提这张凭证后吗?计提时贷方科目我用了应付账款对吗

2024-03-13 06:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-13 06:58

属于二月份的成本费用吗?如果是的话,在二月份暂估,三月份发票到了红冲暂估在做发票的

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快账用户8688 追问 2024-03-13 06:59

是二月份的

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快账用户8688 追问 2024-03-13 07:00

是二月份的,只不过发票开在3月,暂估怎么做

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快账用户8688 追问 2024-03-13 07:00

是二月份的,只不过发票开在3月,暂估怎么做

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快账用户8688 追问 2024-03-13 07:00

是二月份的,只不过发票开在3月,暂估怎么做

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齐红老师 解答 2024-03-13 07:01

借主营业务成本等 贷应付账款

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相关问题讨论
属于二月份的成本费用吗?如果是的话,在二月份暂估,三月份发票到了红冲暂估在做发票的
2024-03-13
前面的账务处理是完全没有问题的,银行的利息一般都是统一在一年的时候开发票,你这个收到发票直接作为原来财务费用的附件处理就可以了。
2023-01-12
7月份一部分的时候,你已经做了收入。然后9月份开了发票,红冲之前的再做票的。7月份的时候用服务结算单 然后9月份的时候用发票。
2024-05-03
您好,1贷预付款项。标准做法是借应付账款贷银行存款,权责发生制暂估,借管理费用,贷应付账款~暂估。收到发票,红字冲回暂估,再借管理费用,贷应付账款
2021-04-01
你好可以的 可以这么做的
2024-10-08
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