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我们公司6月份产生一笔50万的运费,但当时各种原因没有计提这次费用,现在8月我预提了这笔50万借:管理费用-运费贷:其他应付款-预提运费,从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票,收到票时我应该怎么账务处理?可以借:其他应付款-预提运费9.9万贷:银行存款9.9万,发票要分6次开回来,这么操作对吗?

2024-10-09 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-09 09:08

可以的,可以这么做。

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快账用户8804 追问 2024-10-09 09:11

郭老师,我跟你提问过,但是又有些老师说不可以,所以我都蒙圈啦

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齐红老师 解答 2024-10-09 09:12

可以的,没有问题呀。你只要你能确定你收到了这些发票就行。

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快账用户8804 追问 2024-10-09 09:49

纠结的是到底中间需不需要做一个冲销

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齐红老师 解答 2024-10-09 09:51

你好,做不做都可以的,做了和不做是一样的。借其他应付款,借管理费用负数,借管理费用,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行还款。

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快账用户8804 追问 2024-10-09 11:16

我就是这么理解的,但问了其他老师又说不能这么做,所以心里没底,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-09 11:22

可以的,这里没有关系。

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可以的,可以这么做。
2024-10-09
你好可以的 可以这么做的
2024-10-08
你好,同学 老师看了整个过程,没问题的
2024-05-14
同学您好 您的做法完全正确
2024-05-14
你好,按照你实际使用进入 相关费用就可以了 你是冲预提费用的,要不你 的科目 不平
2022-07-24
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