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账务处理计提和缴纳两笔分录可以记在一张凭证上吗?去年我都分开记了,今年想节约用纸,想着是不是可以就记在一起,您看可以吗?

2024-03-12 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-12 15:52

好,计提一般都是当月计提,次月申报缴纳,你能做到一个凭证里面吗?

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快账用户3509 追问 2024-03-12 15:56

企业规模不大业务也不多,我每月都是收到银行付款回单才和计提一起做账的,没有提前做计提,您看这样处理行吗?

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齐红老师 解答 2024-03-12 15:57

如果是企业的话,肯定不合理啊。

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齐红老师 解答 2024-03-12 15:57

违反了权责发生制的原则。

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快账用户3509 追问 2024-03-12 16:04

那我还是按去年那样分开做吧,我每个月都做了计提也做了缴纳两笔分录。实际工作中有时候没法做到权责发生制,就好比公司的人员工资是两个月合一起发放一次,我每月都在做计提工资社保,等到两个月发放工资时,实际发放的和我预估计提的总会有差异,所以每个季度都会调工资好麻烦,您有好的建议吗?之前有老师和我说就按实际发生的收付实现制做,不一定要一是一二是二

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齐红老师 解答 2024-03-12 16:04

做不到权责发生制,你就按照你的来。

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快账用户3509 追问 2024-03-12 16:07

但我还是希望做的规范啊!关于计提个税,我还是听从老师的建议,按权责发生制,当月做计提分录,次月申报缴纳后再做缴纳分录。这个工资的问题您有好的建议吗?

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齐红老师 解答 2024-03-12 16:08

你好,当月计提,次月缴纳,分开来做 还有你申报增值税的时候,增值税能出具体的金额,你看一下你计提的和你次月申报的是不是一样,不一样的话,你在反结账修改啊,或者是你别结账,你申报完了之后再结账,你申报增值税的时候没有做完账务处理都能申报了。

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快账用户3509 追问 2024-03-12 16:14

结账了也可以反结账修改我是这样操作的。但是涉及季度结账了一般情况出了季报,财务季报上报税务后就不好再修改了。这个工资您看还是需要按权责发生制做每月计提吗?去年每月我都正常计提了工资社保,到发放时,实发数和预估计提数有差异时我都做了账务调整

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齐红老师 解答 2024-03-12 16:18

对的对的,下一个月出来了之后你再调整。

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快账用户3509 追问 2024-03-12 16:21

工资社保还是每月正常预估计提做账务处理是吗?等到两个月发放后再做发放分录是吗?如果有差异再做多退少补的分录是吗?

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齐红老师 解答 2024-03-12 16:24

是的,对的,是这么做的。

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