同学您好! 贵公司将预付的多年房租计入长期待摊费用是合理的。在24年汇算清缴时,若仍未收到发票,应暂估入账并继续摊销。待收到发票后,需调整长期待摊费用及已摊销部分,确保账实相符。同时,关注税务规定,确保处理合规
老师,我们去年租的办公楼付了三年租金,我当时就记到长期待摊费用了,但是到现在发票还没有收到,汇算清缴应该怎么填列呢?
老师,我们去年租的办公室,租金发票一直没有到位,当时租金记到了长期待摊费用,每个月摊销,现在汇算清缴,是不是要把去年摊销的房租总金额调增?
老师,我们去年租的办公楼,租金发票现在还没有收到,当然付了三年租金,记得长期待摊费用,现在汇算清缴,没有发票去年摊销的金额必须调增对吧?你看是不是填这个其他?
老师,您好。一般纳税人酒店,扩大规模承包其他酒店,付承包房租费怎么账务处理。700万。去年预付了23年7至24年6月的房租300万,我记了预付账款,今年23年5月又付了150万。还是记了预付账款。这样对吗?没有记长期待摊费用。
老师好,我们公司23年预付了好几年的房租,还没收到发票。之前做账做到了长期待摊费用,这样对不对?24年汇算清缴的时候要怎么调整
老师 ,提取工程款时,每次甲方都要求我们按结算产值100%开票,然后按75%付款,并且开出发票到工程款回款期间至少2个月到账,问这样的话,开出发票时候,先不确认收入,只做增值税税计提,应该如何分录,后面收到工程回款后应如何做凭证?可以暂不确认收入,用其他科目先流转一下吗?
调整以前年度年所得税和财报,并交所得税和滞纳金。对公司有什么影响,还有没有其他处罚
老师,借别人的钱不用交印花税借出去的钱要交印花税吗
老师我想要咨询一下我的出口交付方式是cif2500美元,运保费300美元,我开具发票的金额是2500美元*汇率还是(2500-300)*汇率
进项税的凭证,写应交税费,应交增值税,进项税。还是写应交税费,应交增值税,待抵扣进项税
个体户酒店开了票要报印花税吗
老师:公账收到货款,才能开发票吗?
小规模纳税人开具免税税率普通发票60万,在增值税纳税申报表里怎么填写
老师,填写汇算清缴资产折旧明细表,资产原值和资产计税基础这两项,是填写一样的金额吗
我就是学习用买课送的快账软件,凭证做完点了结转啦,才发现做错啦,想把凭证删除了,重做怎么删除
《A105000纳税调整项目明细表》里面要调增吗,以及《A105080资产折旧...》这张表里38行的,长期待摊费用、其他,是不是要填23年的这个数
《A105000纳税调整项目明细表》中是否调增需根据具体情况,如存在税法与会计差异则需调增。至于《A105080资产折旧...》表第38行,长期待摊费用、其他,应填列本年度发生的相关费用,如涉及23年费用,应准确反映,确保税务申报的准确性。