您好,这个是属于长期待摊费用的
我们老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付宝转了100万到老板娘(B)的公司的支付宝上,因为B公司去年下半年开始了个新的项目,有工资,社保,房租,水电费等费用,没有钱,所以转过来了,后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了,去年我们公司的账是代理记账做的,因为B公司这几年一直都是零申报的,我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通,那边也不知道情况,银行流水也没有去拉,虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保,扣费,也没有来问公司,所以他们只是申报了下社保,财务报表之类的,个税,账都没有做,我今年4月份接过来的时候把前面的工资,费用的账都补上了,去年申报的财务报表也没有去更改,个税也没有补上,支付宝收的款做成了预收账款,听取了一个财务朋友的建议,预收账款每个月确认了一部分收入,但是现在账上还挂着60万,那现在要怎么处理呢?怎么样才能规范化呢?
我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,您好。一般纳税人酒店,扩大规模承包其他酒店,付承包房租费怎么账务处理。700万。去年预付了23年7至24年6月的房租300万,我记了预付账款,今年23年5月又付了150万。还是记了预付账款。这样对吗?没有记长期待摊费用。
老师,我公司是村集体企业,我公司运营的便民市场正在建设中,市场建设总体承包给了一个总承包公司,建筑施工有搭建钢结构大棚,出租摊位,有门脸房,上上个月预收了租金200万,这个月交付使用摊位30个,门脸房50间,期间我公司给工程承包公司预付了工程款300万,那这个月我就要确认30个摊位和50间门脸房的收入,(我公司是一般纳税人公司)有收入了就要开进来发票,才能抵扣增值税,抵企业所得税,那老师,市场还在建设中,没有都完工呢,我让总承包公司给我公司开进来工程款的专项发票,需要对方给我在发票备注哪些完工的门脸房和摊位,或者其他的吗,只有完工了,才能计入固定资产,才能计提累计折旧,才能转入成本 请问,老师,便民市场这些业务涉及到哪些科目,怎么入账,入账流程告诉我一下,谢谢老师
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
我这个房租是去年预付了,要今年七月才开始摊销,如果记长期待摊费用那要一直挂在这个科目里吗?还有这个房租七百万,只预付了450万,开了450万的发票,是按450万/12月,这样每月摊销吗?那我如果10月才付其余的250万款项,是付了之后再按剩余月份摊销,还是说还是按12个月摊销?比如剩余250万10月付,按12月摊销是每月250/12=20.83万,但实际这个房租是23年7月至24年6月。已经过了7、8、9月,是要在10月一次性摊销这三个月吗? 还是说按剩余月份摊销?就是250/剩余9个月=27.7万,这样摊销呢?
按照长期待摊费用,之后灭个月摊销,不管是怎么支付的,需要按照合计
也就是说我要按照700万去算摊销金额对吗?发票还没有开给我们也可以吗?那我凭证附件放什么呢? 那我现在把记预付账款的450万再结转到长期待摊费用。借:长期待摊费用,贷:预付账款,这样对吗?然后七月开始再每月摊销,是进成本还是费用呢? 我们这个房租合同是10年的。每年700万,去年是一次性付清的。我是记长摊了,按每月摊销,因为金额大,我记了主营业务成本对吗?还是要记其他业务成本?具体应该怎么做呢?
对,是可以这样做的,作为主营业务成本就可以的了,有凭证的话,方计算表就行
就是我没有拿到发票也可以摊销进成本吗?那我先摊销了,等我收到发票付款时怎么做呢?都已经提前摊销了
你没有拿到发票,前期付款也没有、
老师我没明白,我前期付款时是450万,有发票,借:长期待摊费用450万,贷:银行存款。按之前老师跟我说的意思,700万房租全部记长期待摊,附件放计算表。那我之后再付其余的款,贷方记银行存款,借方记什么呢?如果再记长摊不就重复多记了吗?
那你就啥时候支付的时候,啥时候做分录。这样就不重复了
老师,那我摊销要怎么摊啊?我先摊之前的4,50万,再摊之后付的250万?之后付的这一笔是按照剩余月份摊销还是按12月摊销?又回到刚刚的问题了老师?
那你这样的话,就只能按照剩余的金额的了
那怎么摊销?是按剩余月份去摊销还是按12个月摊销?比如剩余250万10月付,按12月摊销是每月250/12=20.83万,但实际这个房租是23年7月至24年6月。已经过了7、8、9月,是要在10月一次性摊销这三个月吗?
对,按照你举例的剩余月份来的