学员朋友您好,若23年真实发生的管理费用,24年才取得发票,通常应在24年入账。若23年已计提,24年支付,会计分录为:23年计提时借:预提费用,贷:应付账款;24年支付时借:应付账款,贷:银行存款。发票和报销单附在24年凭证里。
老师,现在有点蒙圈了,23年的费用发票,24年1月份报销,12月我可以入账挂在其他应付款-个人吗?报销凭证是放在1月还是23年12月啊,12月入账我是计提还是正常做账
老师请问下23年7月预付了3000运费,但是收到发票是1月的,也就是这笔费用是23.7到24年1月的,但是没有入账到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何调整年报,哪个科目要调整这2000元?我更改23年财报和在24年走以前年度损益,去年凭证出了和已结账我不想改了,可以么?
老师,23年真实发生的管理费用,24年才拿到发票。开票日期是24年的,报销单填写的是24年日期,是否要在24年入账,如果23年计提,24年支付,会计分录怎么写,发票和报销单附在23年凭证里还是24年凭证里,多谢
#提问#老师好!我们是小企业会计准则,去年有900多的费用没有计提,发票是24年开的,但发票有写是23年的账单,需要在24年做以前年度损益调整吗?怎么操作
#提问#老师好!我们是小企业会计准则,去年有900多的费用没有计提,发票是24年开的,但发票有写是23年的账单,需要在24年做以前年度损益调整吗?我不知道怎么调
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支付诉讼费,不会退还。可以借:管理费用-诉讼费,贷:银行存款吗?
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小企业会计准则,汇算清缴纳税调增,年报中的财务报表申报需要调整吗,还是只调汇算清缴的增加额,财务报表不动,,账务也不变动
如果23年没有计提,需要在24年补提还是直接入账在24年,就当24年业务入账
同学您好! 如果23年未计提相关费用或成本,通常应在24年进行补提,以确保财务记录的准确性和完整性。补提时应遵循会计准则和相关法规,确保正确处理。直接入账24年可能不符合会计准则,因此建议进行补提处理。