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老师请问下23年7月预付了3000运费,但是收到发票是1月的,也就是这笔费用是23.7到24年1月的,但是没有入账到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何调整年报,哪个科目要调整这2000元?我更改23年财报和在24年走以前年度损益,去年凭证出了和已结账我不想改了,可以么?

2024-02-29 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-29 10:13

你好,2023年七月份怎么做的账务处理?

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快账用户6671 追问 2024-02-29 10:15

借:其他应付款 3000,贷3000

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齐红老师 解答 2024-02-29 10:17

借利润分配未分配利润2000, 销售费用1000, 贷其他应付款 汇算清缴纳税调减2000

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快账用户6671 追问 2024-02-29 10:17

23年年报没做,我想做23年年报直接在年报调整可以吗?老师需要调整哪个科目?

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齐红老师 解答 2024-02-29 10:18

可以的,不需要调整的,我上面给你写的就是完整的了。

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快账用户6671 追问 2024-02-29 10:18

23年年报没做,我想做23年年报直接在年报调整可以吗?老师需要调整哪个科目?

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快账用户6671 追问 2024-02-29 10:19

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-29 10:20

不用客气,工作愉快。

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快账用户6671 追问 2024-02-29 15:03

老师您好,我还有个疑问,我23年报更改利润表销售费用增加2000. 负债表 其他应付款和未分配减少2000,金蝶软件上账务处理到24年1月账按您上面分录,那其他应付款在24年减少了,这样年报和我们做账期末数不一致了?

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齐红老师 解答 2024-02-29 15:05

你软件里面也得操作。而且你申报给税务局的也得修改。软件里面修改过来了,那结转到下一年也会改变的。

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快账用户6671 追问 2024-02-29 15:05

24年1月其他应付款在金蝶系统上做减少3000,24年,年报和账务系统上期末数不一致,到时要变年报吗?

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齐红老师 解答 2024-02-29 15:06

需要的预缴也得修改

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快账用户6671 追问 2024-02-29 15:20

不改就不行吗?

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齐红老师 解答 2024-02-29 15:22

你不修改的话,你之前也别反结账,直接都做到这个月

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快账用户6671 追问 2024-02-29 15:34

老师我反结账,在12月计提2000元,1月发票税金113.20,那也是走以前年度损益,我计提可以不含税2000/1.06的?还是怎么样才正确,比如电费单6万的12月账单,计提了6万,1月开票13个点6902.65税金也是走以前年度损益调整?

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齐红老师 解答 2024-02-29 15:35

暂估的,按照不含税的借销售费用贷其的应付款,发票到了之后,红冲之前的在做发票的。

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快账用户6671 追问 2024-02-29 15:39

好的,之前我们都是按单据金额,因为单据上没有含税或者不含税。

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齐红老师 解答 2024-02-29 15:41

你好,那你现在知道了,你反结账回去修改的话,你就按照不含税的,你要么你就问清楚了,对方给你开专票还是普票,还有一个问题,暂估本来就是不考虑增值税,你不用问,你也应该按照不含税的来。

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快账用户6671 追问 2024-02-29 16:02

好的,谢谢老师耐心解答

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齐红老师 解答 2024-02-29 16:04

不用客气,工作愉快。

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