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老师你好!如果原材料已经领用转库存商品了,到票和原来入库有金额差异,调整分录该怎么做。

2024-03-06 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-06 14:09

你好!你可以冲减库存商品

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快账用户2091 追问 2024-03-06 14:15

分录怎么写?麻烦老师帮忙写一下。

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齐红老师 解答 2024-03-06 14:16

你好!借应付账款 贷库存商品就可以了

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快账用户2091 追问 2024-03-06 14:26

老师看看我写的过程对吗?最后那笔发票金额小我是该用应收还是应付账款?

老师看看我写的过程对吗?最后那笔发票金额小我是该用应收还是应付账款?
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齐红老师 解答 2024-03-06 14:27

你好,你这个已经付过款项了的话,就记录。其他应收款

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快账用户2091 追问 2024-03-06 14:40

如果这个供应商还有往来款是不是可以进应付账款或预付账款。

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齐红老师 解答 2024-03-06 14:41

你好!是的,是可以的了

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你好!你可以冲减库存商品
2024-03-06
您好 请问是多暂估了还是少暂估了 有没有跨年
2024-12-10
你好补上,做上个月账上,
2021-06-11
同学你好,简化操作,结转到库存商品的成本不需要更改了,可以把差额直接调整在原材料,后期领用改变单价就行。
2022-06-03
 你好;   发票来了与你暂估的100吨 金额有差异 的话; 先去看多做了还是少做了。这个跨年了吗   
2022-05-30
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