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老师您好,前面有两个月领用原材料的时候出现了多领和少领材料,并且前两个月已经完工结转成库存商品了,库存商品也结转成主营业务成本了,那这个月的领料应该怎么做

2021-11-19 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-19 14:33

先更正以前月份多领和少领的差额; 借:生产成本(负数或正数) 贷:原材料(负数或正数) 借:库存商品(负数或正数) 贷:生产成本(负数或正数) 借:主营业务成本(负数或正数) 贷:库存商品(负数或正数) 更正之后,在按本月领用的正确数量做领用和生产的分录

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快账用户4388 追问 2021-11-19 14:33

物料系统怎么领呢

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快账用户4388 追问 2021-11-19 14:34

之前多领的不领,少领的话补领回来么

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齐红老师 解答 2021-11-19 14:43

同学你好,物料系统的软件具体怎么操作老师这边不是太清楚 我提供的答案是会计处理上的

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先更正以前月份多领和少领的差额; 借:生产成本(负数或正数) 贷:原材料(负数或正数) 借:库存商品(负数或正数) 贷:生产成本(负数或正数) 借:主营业务成本(负数或正数) 贷:库存商品(负数或正数) 更正之后,在按本月领用的正确数量做领用和生产的分录
2021-11-19
这个月把少领的部分,补记就好了
2021-11-08
你好!需要做一份,证明业务的真实性
2021-07-29
你好,冲销之前多领用,多结转的成本是这样处理 
2021-11-25
您好 库存商品的成本应该是入库时计算出来的成本
2020-05-05
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