您好 库存商品的成本应该是入库时计算出来的成本
老师,我领用原材料进行加工,借:生产成本 贷:原材料 然后结转成本进入库存商品 借:库存商品 贷:生产成本 我这个单子上有两个成本金额。库存商品的成本应该是 结转过去的成本,还是入库时计算出来的成本,还是两个成本的和?
生产产品分录 购进材料:借:原材料 贷:银存 领用材料:借:生产成本 贷:原材料 生产产品的人工成本 借:生产成本 贷:应付职工薪酬 产品入库:借:库存商品 贷:生产成本 问题1:分录有问题吗? 问题二:生产成本的人工成本怎么结转?
老师,工业企业是不是,从原材料到出库,借,库存商品,贷银行存款,再借生产成本贷原材料,转生产成本,然后产成品入库,就是借库存商品贷生产成本,再就是借主营业务成本贷库存商品,这样子的一个核酸过程?
工业制造业核算材料产品成本做账流程是这样的吗?1.采购材料入库 借原材料贷应付账款 2.领用原材料出库 借生产成本贷原材料 3.结转产成品生产成本 借库存商品贷生产成本 4、结转销售成本 借主营业成本贷库存商品 请老师指导,有点懵
领用原材料 借 生成成本 贷 原材料 产品入库 借 库存商品 贷 生成成本 销货出库 借 主营业务成本 贷 库存商品 这3个分录的附件是什么
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
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我领用原材料时候的成本单价是500元每吨,然后加工成a产品,A,产品的成本单价应该是怎么计算还是直接用原材料的?成本单价500元每对。
生产A产品的成本单价就是500
那领用原材料时领出来的金额,和产品A计算出来的金额不一样啊,那领用原材料时的金额去哪了?
产品A还有人工费跟制造费用金额啊 当然跟领用材料的金额不一致了
那领用材料的钱不是结转到生产成本然后再结转到库存商品吗?
是的 人工跟制造费用也是一样的到生产成本然后再结转到库存商品
那库存商品的直接成本不就是领用材料是的金额,再加上人工费,制造费用等就是库存商品的总成本。
是的 领用的材料 人工费 制造费用就是库存商品的总成本