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老师您好,我想咨询一下,公司采购的原材料做的暂估入库,原材料被领用转到生产成本去了,发票到了之后金额有差异怎么处理呀

2024-05-15 21:14
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-15 21:14

借,应付账款贷原材料 借,原材料贷,生产成本 借,原材料 贷应付账款, 借生产成本贷原材料 就做到生产成本这一步是吧。

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2024-05-15
你先把暂估的红冲了,然后按照来的发票做账计入原材料就行了
2020-03-25
你好,实际材料金额是比暂估入账的多,还是少呢?
2021-08-13
是的没错,一般是这样的
2022-03-31
你好; 先去红冲暂估的数据; 按发票实际做; 然后领用部分  调整成本的差异金额   
2023-03-10
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