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我做一般纳税的销售发票2月份开错了 3月份冲红重新开的 2月份怎么做账 会计分录

2024-03-06 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-06 11:00

同学,你好 正常做 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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快账用户2331 追问 2024-03-06 11:06

上月待抵扣的进项税转入本月怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-03-06 11:07

同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进 贷:应交税费-待抵扣的进项税

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快账用户2331 追问 2024-03-06 11:19

我的进项有多的 留底税金怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-03-06 11:19

同学,你好 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。

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快账用户2331 追问 2024-03-06 11:20

有没有合并分录

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齐红老师 解答 2024-03-06 11:21

同学,你好 合并分录?你指的是什么??这个就是增值税的结转分录

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快账用户2331 追问 2024-03-06 11:22

就是借:销项税额 贷:进项税额 未交增值税

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齐红老师 解答 2024-03-06 11:23

借:应交税费—应交增值税(销项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。

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快账用户2331 追问 2024-03-06 11:52

本月销项发票做了暂估 下个月怎么处理 会计分录

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齐红老师 解答 2024-03-06 11:58

同学,你好 红字冲销暂估分录,然后按照发票重新做

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快账用户2331 追问 2024-03-06 12:04

怎么红字冲销 有没有会计分录

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齐红老师 解答 2024-03-06 12:04

同学,你好 你暂估的分录做一摸一样的,金额负数

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同学,你好 正常做 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-03-06
你好; 3月红冲直接做 借应收负数款贷主营负数销项负数
2022-04-14
冲销原分录,再做正确分录
2024-03-29
你好!按红字发票原分录做红字冲会,外按蓝字发票做就可以。
2021-01-30
借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出,这个是红冲的。
2022-04-14
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