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老师好,想问一下,劳务派遣公司3月份冲回2月份开的发票,而后重新开了一张少于2月份金额的发票。想问一下老师,红字发票做分录是按2月份一样做用红字表达,那2月份计提员工工资扣除额也要红字红冲的对不。

2024-04-10 20:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-10 20:07

您好,对的,这个的话,也是要红冲的这个

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快账用户6882 追问 2024-04-10 20:10

老师,重新开的发票再重新做分录及计提员工工资,对吧。

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齐红老师 解答 2024-04-10 20:11

嗯对,是这意思的了

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快账用户6882 追问 2024-04-10 20:15

老师,现在因2月份开的劳务派遣发票金额为261422.77元,扣除额:221422.77元,并且2月份已交1904.76元税。/3月份红冲此发票,并且重新开了张金额为216797.24元,扣除额为:206797.24元,应交税为:476.19元。那想问一下,这种情况都存退税了,对不。

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齐红老师 解答 2024-04-10 20:16

对,相当于你这个情况,票的都存在退税

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快账用户6882 追问 2024-04-10 20:19

老师,因我还业务是清扫保洁业务,税率是6%,当月要交19000多增值税,申报表申报时,他这个劳务派遣的税可直接相抵的,这种情况没事的吧。

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齐红老师 解答 2024-04-10 20:20

这个是没关系的,没事的

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快账用户6882 追问 2024-04-10 20:28

老师,还有更不懂的地方,就是劳派遣附表3,数据不知如何填写。第1列本期服务,不动产和无形资产价税合计额:-261422.77+216797.24=-44625.53元,期初余为0;本期发生额应该为:-221422.77+206797.24=-14625.53元,本期应扣除金额也是-14625.53,实际扣除金额应该也填写:-14625.53对吗

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齐红老师 解答 2024-04-10 20:28

截个图我看一下吧

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快账用户6882 追问 2024-04-10 20:34

老师不知如何截图发给你,粘贴不了

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齐红老师 解答 2024-04-10 20:34

这样的话,本期扣除,实际的扣除是-14625.53

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快账用户6882 追问 2024-04-10 20:37

可当把这个金额填写上去,跳也一个框说,此数必须要小于或等于第1列金额且

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齐红老师 解答 2024-04-10 20:38

那你就和他相等这个应该就可以了

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快账用户6882 追问 2024-04-10 20:41

填写第1列的数据是可以的,但后面期末余额变成30000我要怎么理解呀

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齐红老师 解答 2024-04-10 20:43

截个图我看一下余额,左下角有显示

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快账用户6882 追问 2024-04-10 20:44

但填写 附表一时含税销售额为:-30000感觉不对,主要自己小白不知如何理解

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齐红老师 解答 2024-04-10 20:46

你截一下图,我看一下那个地方

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快账用户6882 追问 2024-04-10 20:49

图截了发不出来,唉

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齐红老师 解答 2024-04-10 20:50

你说的余额变,我不知道你说的是哪里这个

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您好,对的,这个的话,也是要红冲的这个
2024-04-10
是的,您就做你开票时相反的分录就行。
2024-04-10
你好,3月冲红2月份开的此发票,因2月份金额开多了6万,这句话没看懂
2024-04-10
你好,你开了红字发票,直接红冲收入就可以的,到时候你次月申报的时候填写你的负数销售额。
2023-03-16
借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出,这个是红冲的。
2022-04-14
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