您好,对的,这个的话,也是要红冲的这个
请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
老师好,一月份收到两张专票,2月份抵扣了其中一张,由于发票内容开错了,现在要退回给销售方,抵扣的那一张已经填写了红字发票信息表,另外一张没有抵扣是不能填写红字发票信息表吗?接下来要怎么做?跟对方财务沟通让她开具红字发票吗? 开回来的红字发票怎么做账,能直接红冲1月份的会计分录吗?
老师好!请问一月份开的工程票已确认收入成本,也已完工结算,3月份红冲了一月份开的发票,金额少了。3月份的帐是不是把一份份确认的收入成本和完工结算的分录红冲,3月份按重新开票的金额确认收入成本?
你好,老师。想请教一个劳务派遣的问题。事件如下:2月份开了一张劳务派遣发票总金额为:261422.77元;扣除额为;221422.77元,2月已交简易税费为;12448.7-10543.94=1904.76; 3月冲红2月份开的此发票,因2月份金额开多了6万,所以,3月份要冲红重开一张216797.24元。扣除额为:206797.24元,象这种我账务上要怎么处理呀。是否存在退税的问题呀
老师好,想问一下,我公司3月份开了一张劳务派遣红字发票冲回2月份已开发票。到3月份做红字发票时,要不要冲回2月份计提员工工资及其他费用呀。最后重开了一张蓝字发票,但金额没有之前大,是不是还是要重新计提员工工资呀
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师,重新开的发票再重新做分录及计提员工工资,对吧。
嗯对,是这意思的了
老师,现在因2月份开的劳务派遣发票金额为261422.77元,扣除额:221422.77元,并且2月份已交1904.76元税。/3月份红冲此发票,并且重新开了张金额为216797.24元,扣除额为:206797.24元,应交税为:476.19元。那想问一下,这种情况都存退税了,对不。
对,相当于你这个情况,票的都存在退税
老师,因我还业务是清扫保洁业务,税率是6%,当月要交19000多增值税,申报表申报时,他这个劳务派遣的税可直接相抵的,这种情况没事的吧。
这个是没关系的,没事的
老师,还有更不懂的地方,就是劳派遣附表3,数据不知如何填写。第1列本期服务,不动产和无形资产价税合计额:-261422.77+216797.24=-44625.53元,期初余为0;本期发生额应该为:-221422.77+206797.24=-14625.53元,本期应扣除金额也是-14625.53,实际扣除金额应该也填写:-14625.53对吗
截个图我看一下吧
老师不知如何截图发给你,粘贴不了
这样的话,本期扣除,实际的扣除是-14625.53
可当把这个金额填写上去,跳也一个框说,此数必须要小于或等于第1列金额且
那你就和他相等这个应该就可以了
填写第1列的数据是可以的,但后面期末余额变成30000我要怎么理解呀
截个图我看一下余额,左下角有显示
但填写 附表一时含税销售额为:-30000感觉不对,主要自己小白不知如何理解
你截一下图,我看一下那个地方
图截了发不出来,唉
你说的余额变,我不知道你说的是哪里这个