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销售方去年12月份的发票开具错了,在2月份红冲并重新开具了正确的发票,我的账应该怎样做

2024-03-29 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-29 15:06

冲销原分录,再做正确分录

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快账用户2908 追问 2024-03-29 15:09

那税是怎么做呢 不是要做进项税转出吗

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齐红老师 解答 2024-03-29 15:11

你是购买方?可以做进项转出,也可以贷记进项

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快账用户2908 追问 2024-03-29 15:13

我是购买方,如果我做进项税转出应该怎么做呢 然后我又重新做正确的分录,我那里又有一个进项税

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齐红老师 解答 2024-03-29 15:14

原来购进的分录是怎么做的

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快账用户2908 追问 2024-03-29 15:17

借:库存商品 进项 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2024-03-29 15:20

借:应付账款 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
贷:库存商品

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快账用户2908 追问 2024-03-29 15:21

然后他开了一张正确的,那个进项和进项转出怎么抵消呢

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快账用户2908 追问 2024-03-29 15:28

借:进项转出 贷:进项 这样正确吗

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齐红老师 解答 2024-03-29 15:28

是指账务上怎么结平?

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快账用户2908 追问 2024-03-29 15:28

是的,账上面怎么平

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齐红老师 解答 2024-03-29 15:31

借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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快账用户2908 追问 2024-03-29 15:33

我是购买方,只影响我的进项,怎么有销项呢

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齐红老师 解答 2024-03-29 15:37

借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项

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冲销原分录,再做正确分录
2024-03-29
 你好;      你之前2月开票出去的分录怎么做的   
2022-07-07
你好,你没认证应该把发票退给对方,或者让对方开具红字和蓝字发票两种方法
2021-08-08
同学,你好 正常做 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-03-06
你好 是专票的话。 购买方是否有认证进项税 。你先问下对方认证了没有
2020-10-12
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