你好,同学 借:管理费用1000 贷:银行存款1000
老师你好,收到一张专用发票1000元,还没认证,做账得话,分录这样做正确吗?借管理费用943.4 应交税费-待认证进项税56.60 贷银行存款1000
您好,咨询下我们之前收到进项发票已抵扣,(购买办公柜含税价1000,进项56.6),账务处理:借 管理费用-办公费943.4元,进项税56.6元,贷 银行存款1000元,后因质量不好退货,给我们退款,我们给他们开具了红字信息表他们也把负数发票给我们了,我们这时的账务处理怎么冲呐?
老师我们是一般纳税人。普通发票运费我们确认收入怎么做会计分录。银行收到钱了。借银行存款:贷:主营业务收入
老师 我今年9月收到专票金额是1000=900+100做账时 分录借:销售费用900 借:应交税费 —进项税额100 贷:银行存款1000 之后今天 对方要收回发票重开 说是税务局要求他们从小规模纳税人变成一般纳税人 发票重开 那我退回发票 我的会计分录 把上面的分录重新写一遍 借:-销售费用900 应交税费-100 借:银行存款1000 你看如何
老师,我去年交了保险费,发票到今年才进来的,去年的正确分录应该是借,应付账款-单位1000,贷,银行存款,1000 但是我去年做错了,写成借,管理费用1000,贷,银行存款1000 现在1月发票进来了,我根据发票做借,管理费用884,借,进项税115,贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了,老师教我一下怎么调整不影响本年利润
包装礼盒随货发的话,这个包装礼盒是视同销售吗
老师,2024年明细分类账薄我是现在就打印装订还是等汇算清缴调账了再打印装订?
老师新年好,有个问题请教下,公司是外贸公司,人民币应付账款贷方挂着五万多,是欠一个公司的钱, 查综合本位币这笔应付账款又没有了,请问这个是什么原因?正常吗?应该怎么样调整?谢谢老师
进项税额转出的分录怎么做
你好 老师 我们公司在个人社保部分这块一直在应付职工薪酬借方记账的 可是我看好多都个人部分社保这块在其他应付款这块,我们这个需要调整到其他应付吗?
老师好,货物已出,未开销售发票,采购发票也未收到,我待开发票了,再申报纳税,可以吗?还是当月一定要按未开票收入申报纳税,谢谢
老师个税在哪里减员呢?麻烦老师发个图片,谢谢老师
老师,请问税务师考证需要什么条件
你好老师开业鞭炮做什么科目
今年考初级会计看什么视频
好的,谢谢
不客气,同学,祝你生活愉快
老师,公积金和社保的计提和支付分两张凭证可以可以不
可以分开两张做凭证
知道哈,我说如果不分两张,计提和支付都放一张上可以不
计提支付一张凭证也是可以的
好的,谢谢老师
不客气,同学,祝你生活愉快