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老师你好,收到一张专用发票1000元,还没认证,做账得话,分录这样做正确吗?借管理费用943.4 应交税费-待认证进项税56.60 贷银行存款1000

2020-10-18 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-18 11:39

你好 对的 分录是这么做的

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你好 对的 分录是这么做的
2020-10-18
是的,就这样做就可以了
2023-06-10
借 销售费用 279.92 贷 应交税费-进项税转出 279.92
2024-03-14
你好,你的当月需要抵扣才可以直接做,如果不需要抵扣,比如你收到的这个月发票比较多的情况下,根据税负来认证发票,不需要勾选的,就得按照这个来。
2023-12-05
你好 解答:进项太多是可以留底使用的,做费用显然是不对了 期待你的好评,希望能帮助你
2020-12-09
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