咨询
Q

收到增值税专用发票,入账时,不管有没有认证,都先借:原材料/费用等 应交税费—应交增值税—未认证进项税额 贷:应付账款/银行存款。 然后等到认证了,就直接一笔做借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—应交增值税—未认证进项税额,这样可以吗?

2023-04-16 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-16 14:31

没问题,可以这么做账的

头像
快账用户9430 追问 2023-04-16 14:33

那我主这样的做账方式,如果碰上有一笔福利发票,认证了,怎么做转出分录

头像
齐红老师 解答 2023-04-16 14:35

借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出

头像
快账用户9430 追问 2023-04-16 14:45

我本月有内销销项税额2万,进项税额转出1万,进项税额25万(已认证部分,不包含未认证的部分)。 出口免抵退税额40万,产生免抵税额18万。 这个会计分录不会做

头像
齐红老师 解答 2023-04-16 14:46

抱歉,涉及到出口的我没做过

头像
快账用户9430 追问 2023-04-16 14:49

我问问其他老师

头像
齐红老师 解答 2023-04-16 14:49

好的这个真是抱歉了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
没问题,可以这么做账的
2023-04-16
你好!月底的这个没有要求这样做,但是你要这样也可以。
2021-03-03
你好,你这样做分录是完全正确的。
2022-11-24
同学你好,也可以的。
2023-03-12
同学你好 结转的分录不对 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-11-03
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×