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老师,我们公司的厂房是租的,我每个月计提房租,租金是不按时付的,对方开专票,金额不是按一个月的金额开的,我要用这张发票做账抵扣,请问我该怎么处理?

2024-03-05 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-05 09:17

借制造费用, 应交税费,应交增值税进项, 贷应付 这个制造费用是一个月的 进项,是发票的税额。

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快账用户7744 追问 2024-03-05 09:21

这是每个月的计提

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齐红老师 解答 2024-03-05 09:21

你好,制造费用按月做,你的进项,一次做了就可以的,以后每个月借支的费用贷应付账款。

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齐红老师 解答 2024-03-05 09:21

借制造费用,贷应付账款。

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快账用户7744 追问 2024-03-05 09:22

我收到专票,开票金额不是一个月的租金,这张发票我该怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-03-05 09:23

你自己能分出一个月租金是多少吗?如果一个月租金是100,对方给你开了600的发票。 借制造费用100 应交税费,应交增值税进项600*9% 贷应付账款

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齐红老师 解答 2024-03-05 09:23

以后借制造费用,贷应付账款100。

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快账用户7744 追问 2024-03-05 09:47

我每个月计提租金100,第二个月收到一张金额是600的专票,第二个月支付租金450,请问,第二个月我该怎么做账,让这张600的发票体现出来

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齐红老师 解答 2024-03-05 09:50

你好,体现不了600,你想一次提现600做不到,第二个月借制造费用,贷应付账款100,借应付账款450,贷银行存款

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快账用户7744 追问 2024-03-05 10:10

房租是固定的,每个月月底计提,下次对方开专票的金额不确定,请问这怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-03-05 10:11

你好,借制造费用,贷应付账款,如果没有发票做这个按月做100发票,到了之后红冲这个再做发票的就是。也就是不管你有没有发票,你账上的制造费用都是100。

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齐红老师 解答 2024-03-05 10:11

即使他给你开了1万的发票,那你只能做100。因为根据权责发生制。

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齐红老师 解答 2024-03-05 10:11

若账务处理不是根据发票来。

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相关问题讨论
借制造费用, 应交税费,应交增值税进项, 贷应付 这个制造费用是一个月的 进项,是发票的税额。
2024-03-05
每个月租金都100的话,每个月都按100元计入制造费用。 多付款的记录,预付账款。 然后进项咱可以一次性抵扣。
2024-03-05
你好,之前多支付的那些,他不退钱嘛,不退的话你直接做费用
2023-09-19
对方给你开普通发票,你给他开房租的就是了。你们各自算各自的,这个不能抵的。这个得相互开发票。房屋租金是5%的税率。如果是小规模。
2025-01-17
您 好,借:预付 15 贷:银行15 按月摊销 借:管理费用-租赁费 贷:预付 这就是无票费用,不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)
2024-07-15
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