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老师好,收到第一季度房东开来的办公室租金专用发票,但是我们还没付租金款,这种情况怎么做账务处理(租金金额按月计入费用,不一次性计入费用)?

2024-02-01 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-01 11:00

你好,进入到预付账款里面,按月摊销计入到费用

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快账用户4477 追问 2024-02-01 11:02

分录是怎么样的?

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齐红老师 解答 2024-02-01 11:02

借预付账款(三月房租) 贷其他应付款 借管理费用 贷预付账款

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快账用户4477 追问 2024-02-01 11:04

借预付账款(三月房租) 贷其他应付款,,。借预付账款,但是实际上并没有预付,这样行得通吗?

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齐红老师 解答 2024-02-01 11:05

并不是这个预付,不是说你付钱的意思 是你三个月房租放到这里面摊销的意思

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快账用户4477 追问 2024-02-01 11:07

但是资产负债表上肯定是看到预付账款里面包含了这部分金额,是不是不好解释

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齐红老师 解答 2024-02-01 11:08

因为现在没有待摊费用了,所以才计入预付账款摊销的,所以可以合理解释的。

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快账用户4477 追问 2024-02-01 11:09

那如果放长期待摊费用呢

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齐红老师 解答 2024-02-01 11:09

超过一年的费用才放到长期待摊费用的

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快账用户4477 追问 2024-02-01 11:10

所以老师推荐放在预付账款科目

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齐红老师 解答 2024-02-01 11:11

对,现在也就是放到预付账款里面摊销的

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你好,进入到预付账款里面,按月摊销计入到费用
2024-02-01
同学,你好 借:管理费用 一个月的房租 应交税费 发票上的税额 贷:其他应付款
2024-02-01
您好!挂其他应付款就可以了,付款的时候再平掉
2024-02-05
只付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
2024-01-31
你好,同学。 你们自行约定,不是固定 标准。 一样的处理,后面收票作附件处理。
2021-03-19
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