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请问老师哦:我们家公司租用别家公司大楼,他们每个季度末给我们一次性开一季度的租金发票,我以前都是季末收到发票时如管理费用,我可不可以按月分摊月度租金,相当于发票未到先计费用,这样的话怎么做分录

2023-09-20 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-20 15:38

您好,这个是可以的,正常的话,你们就是  借 预付账款  贷 银行存款 然后借管理费用  贷 预付账款

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您好,这个是可以的,正常的话,你们就是  借 预付账款  贷 银行存款 然后借管理费用  贷 预付账款
2023-09-20
您好, 现在的做法是 上一个季度 借:管理费用(负数) 贷:银行存款(负数) 开了发票 借:管理费用(上个季度的数字) 贷:银行存款(上个季度的数字)
2021-03-30
你好,进入到预付账款里面,按月摊销计入到费用
2024-02-01
您好, 借:应付账款——房东 贷:银行存款
2021-11-22
同学你好 借费用科目 贷累计摊销
2023-06-28
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