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Q

老师好,我们收到第一季度房东开来的办公室租金专用发票,但是我们还没付租金款,这种情况怎么做账务处理(租金金额不小不能一次性做费用)?

2024-02-01 08:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-01 08:32

同学,你好 借:管理费用 一个月的房租 应交税费 发票上的税额 贷:其他应付款

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快账用户8839 追问 2024-02-01 08:33

那这样整张发票的金额没有做完是吗?

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齐红老师 解答 2024-02-01 08:34

同学,你好 是的,你是按月做的

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快账用户8839 追问 2024-02-01 08:35

只能这样吗?还也没有别的方式,整张发票的应付款都体现的话

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齐红老师 解答 2024-02-01 08:36

同学你好 只能这么做

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快账用户8839 追问 2024-02-01 08:40

借:管理费用 1月份的 应交税费-进项税 预付账款-待分摊费用 剩余两个月的 贷:应付账款 ,这样如何?

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齐红老师 解答 2024-02-01 09:03

同学,你好 借方,预付 贷方,应付 不可以的

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快账用户8839 追问 2024-02-01 09:08

老师方便说一下原因吗

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齐红老师 解答 2024-02-01 10:24

同学,你好 预付代表付款了,但是你没有付钱,你不能挂

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快账用户8839 追问 2024-02-01 10:36

借:管理费用 1月份的 应交税费-进项税 长期待摊费用 剩余两个月的 贷:应付账款 ,如果这样如何?

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齐红老师 解答 2024-02-01 10:38

同学,你好 长期待摊费用,一般是一年以上的费用

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快账用户8839 追问 2024-02-01 10:41

那如果想体现要应付房东3个月应付款,有什么好的建议吗

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齐红老师 解答 2024-02-01 10:42

同学,你好 体现不出来的

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同学,你好 借:管理费用 一个月的房租 应交税费 发票上的税额 贷:其他应付款
2024-02-01
你好,进入到预付账款里面,按月摊销计入到费用
2024-02-01
您好!挂其他应付款就可以了,付款的时候再平掉
2024-02-05
只付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
2024-01-31
你好,你以房东的名义开的话,你得有房东的身份证,还得有房东的不动产证。
2024-06-17
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