你好,你是包工包料工程的吗?
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 开的发票是不征税的 月末按3%预缴增值税 办入住时再换带税率的发票 我们现在预售收入做的是预收账款 请问老师我们在开带税率发票时再做主营业务收入是吗
老师,我们外地有个简易计税的项目,现在做申报表的附表一的时候,1、是不是应该填在第二大类“简易计税方法计税”里面的12栏?2、在附表三的3%征收率的项目的第3、4列,是不是填入我们预缴的增值税的金额;3、附表四里面的建筑服务预征缴纳税款这一项的第2、第4列也是填入我们预缴的增值税的金额
请问:我们在外地有个项目,我看签定的合同上是勾的一般计税,我们在开发票的时候是用的3%的税率,现在我们准备跨区域预缴增值税,弹出的预征税率是2%。现在有两个问题:1、我们开的发票是不是开错了;2、预缴增值税的弹出的2%的预征率是不是在本地补缴税款
老师你好,我们公司承包了一个桩工程(提供3%的增值税专票),2022年12月21日万工结算的。但是我们发票还有124万未开,我们公司于2023年3月强制升入一般纳税人。 我想问几个问题? 1:现在我们可以开多少税率的发票呢?现在我们一般纳税人是9%的税率了,建筑服务。 2:这个分包项目地还有涉及到跨市级,又该怎么预交增值税呢?需要预交增值税吗? 3:我们这个现在可以按照简易计征啦开具发票吗?
请问外地项目,现在预缴增值税,应该点增值税预缴申报,还是跨区域建筑服务简易预缴神吧?我们是开3个点的建筑票
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
包工包料工程9%,如果是清包工或者是甲供材的才是3%。
我们签定的是建筑劳务分包合同
你好,那你这个可以选择简易计税
那你们是合同签订的有问题。
对呀,我也觉得不应该勾选一般计税方式,而是应该是简易计税,合同上明确的说明税率是3%的一般计税方式,我不知道这样是否合理,所以想确认一下
你问一下对方,你跟他说这个是简易计税的,开不了9%。
重新修改合同,然后你预缴的时候还是按照3%。
我问了我们项目经理,说是3%的税率肯定没错
所以我认为是签合同的时候把简易计税方式勾选成了一般计税方式
我们是一般纳税人,如果是坚持是一般计税那只能按9%的税率执行合同对吧?
对的,是的,但是你选择了简易计税,36个月是不允许变化的。
您是指的同一个项目在36个月之内不允许改变是吗?
就是清包工 甲供材你选择了简易计税,36个月不允许变呀,
哦哦,这个我知道的。 那如果确定是一般计税的话,合同就只能 按9%的税率执行,预缴的时候按2%预征率,剩余7%在公司所在地补齐对吗?
是的,对的,是这么做的。
好的,谢谢老师。那我让他们改合同吧~
不用客气 工作愉快
老师,如果一次答疑超过追问次数还没解决的话,怎么还能再继续与当时的答疑老师沟通咨询?
你好 重新提问 提问的时候备注写找那个开老师就可以
哦,好的,知道了,谢谢老师~!
不用客气,工作愉快。