同学你好 按不含税的专票金额冲
老师,请问一下我22年做了暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款,23年有票想要把这个暂估成本给红冲了,但是票也是抵扣了的怎么做分录把暂估成本给红冲呢?
老师好,比如去年暂估了成本68万元,然后今年收到了专票成本68万元,但是这部分专票成本是可以抵扣的,那我冲销暂估的成本是冲销68万元呢?还是冲销不含税的金额呢???
老师好,比如去年暂估了成本68万元,然后今年收到了专票成本68万元,但是这部分专票成本是可以抵扣的,那我冲销暂估的成本是冲销68万元呢?还是冲销不含税的金额呢??? 暂估分录:借:主营业务成本 贷:劳务成本
老师好 比如去年暂估了一笔成本:62万人民币 我们是按照含税价来暂估的 然后今年收到了一张发票62万人民币 但62万这部分进项税额是可以抵扣的 那我冲销去年的暂估 是不是也是把62万人民币全部冲销?成本的话就按照不含税价来录 这种情况可以的吧
老师好 比如去年暂估了一笔成本:62万人民币 我们是按照含税价来暂估的 然后今年收到了一张发票62万人民币 但62万这部分进项税额是可以抵扣的 那我冲销去年的暂估 是不是也是把62万人民币全部冲销?成本的话就按照不含税价来录 这种情况可以的吧
老师,新注册了一家子公司,想把分公司的业务转到这家新公司去,怎么个转法?
建筑垃圾需要缴纳环保税吗?
企业汇算清缴后补交企业所得税,补交的金额从银行存款扣除,我发现快账没有以前年度损益的科目,请问我应该如何做会计分录?
我公司是生产型出口企业 每个月有内销和外销 上个月内销和外销各占了一百多万 计算税负的时候要算上内销外销一起吗 还是只算外销的
老师好,我们是建筑工程土建工程,给员工上的保险记工程施工-保险费吗?还是记到管理费用 保险费呢
老师我24年做了以下凭证: 1.收A款,没开票但是记入收入了 借银行存款100,贷主营业务收入100 2.应付B款,收到票了,有合同 借管理费用100,贷应付款100 借应付款100,贷银行存款100 相当于只是从我们公司走了账 收A的款,没票,但是我记入收入了,这个怎么办 我现在在2025年4月份,把24年3个凭证冲红,重新做一个往来款凭证 借银行存款100,贷应付账款100 借应付账款,贷银行存款 这样可以不 这些冲红重新做账,不会影响汇算清缴吧
请问软件里边有证券公司实操的公司吗
老师下午好 没有实缴出资的股权转让需要交印花税吗
老师,结转库存商品成本原始单据是什么
老师,我是农业公司小规模,我24年主营业务收入8400,就直接做收入了,没有价税分离,没有计提增值税,季度没有缴税,就没有转到营业外收入,也影响了24年第一季度的本年利润,我现在该怎么调呀
那剩下的金额怎么办?还会有余额啊
剩下的金额不用做分录调整 这部分汇算清缴调增就可以
可是你账面余额都没冲掉
同学你好 这个不用冲掉的 只要汇算清缴调增了就可以 应付账款暂估你付款就可以了