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老师好,比如去年暂估了成本68万元,然后今年收到了专票成本68万元,但是这部分专票成本是可以抵扣的,那我冲销暂估的成本是冲销68万元呢?还是冲销不含税的金额呢??? 暂估分录:借:主营业务成本 贷:劳务成本

2024-03-04 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-04 10:19

同学你好 按不含税的专票金额冲

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快账用户2101 追问 2024-03-04 10:20

那剩下的金额怎么办?还会有余额啊

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齐红老师 解答 2024-03-04 10:21

剩下的金额不用做分录调整 这部分汇算清缴调增就可以

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快账用户2101 追问 2024-03-04 10:25

可是你账面余额都没冲掉

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齐红老师 解答 2024-03-04 10:28

同学你好 这个不用冲掉的 只要汇算清缴调增了就可以 应付账款暂估你付款就可以了

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同学你好 按不含税的专票金额冲
2024-03-04
直接 借:应付账款-暂估       应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润        应付账款-供应商
2024-03-04
你好!借以前年度损益调整 贷劳务成本 红字就可以
2022-05-08
你好 你冲暂估成本的时候按照不含税金额冲 进项税可以正常抵扣的哈
2024-04-10
是的,就是这样的,可以
2024-04-10
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