同学你好 按不含税的专票金额冲
老师,请问一下我22年做了暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款,23年有票想要把这个暂估成本给红冲了,但是票也是抵扣了的怎么做分录把暂估成本给红冲呢?
老师好,比如去年暂估了成本68万元,然后今年收到了专票成本68万元,但是这部分专票成本是可以抵扣的,那我冲销暂估的成本是冲销68万元呢?还是冲销不含税的金额呢???
老师好,比如去年暂估了成本68万元,然后今年收到了专票成本68万元,但是这部分专票成本是可以抵扣的,那我冲销暂估的成本是冲销68万元呢?还是冲销不含税的金额呢??? 暂估分录:借:主营业务成本 贷:劳务成本
老师好 比如去年暂估了一笔成本:62万人民币 我们是按照含税价来暂估的 然后今年收到了一张发票62万人民币 但62万这部分进项税额是可以抵扣的 那我冲销去年的暂估 是不是也是把62万人民币全部冲销?成本的话就按照不含税价来录 这种情况可以的吧
老师好 比如去年暂估了一笔成本:62万人民币 我们是按照含税价来暂估的 然后今年收到了一张发票62万人民币 但62万这部分进项税额是可以抵扣的 那我冲销去年的暂估 是不是也是把62万人民币全部冲销?成本的话就按照不含税价来录 这种情况可以的吧
老师,本月开的发票,下个月2月份收到的进项发票,能否抵扣1月份的增值税?还没有到申报期
老师,23年填的专项附加扣除,24年没有让重新填写咋回事啊
老师好,麻烦帮我看一下年末增值税结转事宜,进项都是平的,但是销项有问题,我就不知道怎么处理了。
12月利润9000元,没有分利润,直接用来入货,到1月底为止,库存金额是不是包含了分的利润?1月底的数据,库存金额比本金多
老师,请问我们如果向农民收购农产品,没有发票。然后我们销售开普票出去,请问我们的成本怎怎么解决?
老师您好,申报了无票收入,钱放在老版卡里就行还是必须存入对公账户?
发票金额开出去,各个采购方抹零头,应收账款差额部分,借 营业外支出 贷 应收账款 到时候纳税调增可以吗老师?
小轿车的折旧年限是4年还是5年
新建的帐套怎么删除
老师我咨询一下我们有个供应商公司注销了我们货款还没有付清,现在应该怎么付
那剩下的金额怎么办?还会有余额啊
剩下的金额不用做分录调整 这部分汇算清缴调增就可以
可是你账面余额都没冲掉
同学你好 这个不用冲掉的 只要汇算清缴调增了就可以 应付账款暂估你付款就可以了