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老师好,比如去年暂估了成本68万元,然后今年收到了专票成本68万元,但是这部分专票成本是可以抵扣的,那我冲销暂估的成本是冲销68万元呢?还是冲销不含税的金额呢???

2024-03-04 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-04 09:58

直接 借:应付账款-暂估       应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润        应付账款-供应商

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快账用户7250 追问 2024-03-04 10:00

我的意思是借:主营业务成本是录负数68万元 还是录负数不含税金额??

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齐红老师 解答 2024-03-04 10:03

那个是按含税金额暂估的,现在要冲销掉增值税部分

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快账用户7250 追问 2024-03-04 10:04

那是把含税金额全部冲销对吧?然后再按正常的做?

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齐红老师 解答 2024-03-04 10:09

直接 借:应付账款-暂估 68       应交税费-增值税-进项   贷:利润分配-未分配利润  增值税进项金额        应付账款-供应商 68

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快账用户7250 追问 2024-03-04 10:11

我们暂估是 借:主营业务成本 贷:劳务成本。。

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齐红老师 解答 2024-03-04 10:14

那么直接冲劳务成本

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快账用户7250 追问 2024-03-04 10:15

按照68万冲对吧?

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齐红老师 解答 2024-03-04 10:19

是的,就是那样做的

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直接 借:应付账款-暂估       应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润        应付账款-供应商
2024-03-04
同学你好 按不含税的专票金额冲
2024-03-04
你好 你冲暂估成本的时候按照不含税金额冲 进项税可以正常抵扣的哈
2024-04-10
是的,就是这样的,可以
2024-04-10
你好 ;         可以的。  你可以部分红冲的。 比如你多结转了  就红红你多结转的那个金额即可  
2021-09-15
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