你们是什么行业的
老师,我们保安公司,一般纳税人,开差额发票,季度结款。我们给保安还是按月结算。我之前每月都正常计提了工资 做分录 借 主营业务成本 劳务成本 贷应付职工薪酬 。但是到我开发票时,我又多做了一个确认成本差额的分录 借 主营业务成本劳务成本 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷 应付职工薪酬(此处的金额和上一个分录一致)。老师我是不是做重复了啊,我想调账,应该怎么改呢
你好老师,我们是提供服装加工劳务的公司。工人工资计入生产成本-基本生产成本,制造费用归集到生产成本-制造费用,月末结转生产成本的时候,财务主管说结转到工资,我没明白这是怎么结转 涉及生产成本的分录就是这几个: 计提工资分录是借:生产成本-基本生产成本-工人工资 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放工资:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 制造费用归集分录:借生产成本-制造费用 贷:制造费用 最后结转生产成本不知道怎么结转,提供劳务不能用库存商品科目
您好老师,弱电安装公司,项目人员的工资计提时不确定是哪个项目的,没有计入工程施工,直接计处劳务成本可以不?就是计提工资时:借:劳务成本,借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬,然后哪月有收入需要结转时,做:借:主营业务成本,贷:劳务成本,这样可以吗?
老师,去年12月份的会计暂估成本400万(借主营业务成本贷应付账款暂估),然后今年我这边冲减暂估(借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数),因为我们这两个月没有收入,所以成本没有办法结转,但是有发票回来,我需要冲减暂估,然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本,怎么处理呢
老师 之前每个月收入大于成本的时候,我们都是借:管理费用—人工 主营业务成本—(成本票的金额)贷:应付职工薪酬 然后就是:借:应付薪酬 贷:银行存款 但是2月份的收入是254148.3 成本票是294789因收入不能大于成本 这个 成本票用不了 这种情况咋处理。有个会计说把成本都进入劳务成本,然后结转到生产成本,整体的这个分录怎么做?老师,麻烦给详细的解答一下吧。谢谢!
内外账区别 内账意思就是外账记账了内账再记一遍+没有票的业务 外账就只记有票业务是这样吗?
增值税发票进来货未到录库存商品吗,还是做在途不列进项,哪种方便
老师好小规模纳税人报废清理2010年(当时是筹建期购入)购入的挖机可按1%开普票吗
分公司能自己独立核算吗?
老师小规模转成一般纳税人的怎么做账
分公司亏损,总公司盈利,所得税要分给分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做汇算清缴嘛?前期多长时间的费用计入开办费呢?
怎么能快速了解公司是一般纳税人还是小规模纳税人呀?
老师:W小规模公司,注册资金100万,法人为自然人A,100%持股,自行拆分为50股,每股2万。现A以每股优惠单价1.5万转让15股给B,A共收到股价款22.5万,且B以2万的固定资产入股。 问题1:固定资产入股没有发票,只是AB双方口头约定,固定资产已交付A使用,这部分怎么入账? 问题2:B的占股比例在企业变更时怎么算?
老师您好,我计提所得税每个季度是按照年累计金额计提的,但是后边一个季度亏损了,我不用交税,但是我按照年累计利润总额计提了,之前交的多就不交税了,并把所得税费用也结转了,但是应交税费应交所得税还有余额怎么办
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制造假睫毛加电商
老师 我们是按照制造假睫毛做账的 你看如何处理?
那你就计入生产成本然后转到库存商品
具体分录怎么写?
借生产成本 贷银行存款 借库存商品贷生产成本
老师 那个会计说把那个月成本发票都进入劳务成本 然后结转生产成本 这个分录怎么写?加上计提工资的分录
借生产成本 贷劳务成贷应付职工薪酬
老师 多出来的成本发票计入到哪里
老师 我给您说错了 是把成本票都计入劳务成本 然后都结转到主营业务成本
那就 借主营业务成本贷劳务成本
老师 收入小于成本的情况 把成本都计入劳务成本 结转到主营业务成本 整体的分录是 借:劳务成本 贷:主营业务成本 借:主营业务成本 贷:劳务成本 贷:应付职工薪酬
对的,这样做就可以