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老师,我们保安公司,一般纳税人,开差额发票,季度结款。我们给保安还是按月结算。我之前每月都正常计提了工资 做分录 借 主营业务成本 劳务成本 贷应付职工薪酬 。但是到我开发票时,我又多做了一个确认成本差额的分录 借 主营业务成本劳务成本 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷 应付职工薪酬(此处的金额和上一个分录一致)。老师我是不是做重复了啊,我想调账,应该怎么改呢

2020-12-30 22:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-31 09:55

学员你好,做一笔红字分录 借 主营业务成本劳务成本 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷 应付职工薪酬 再做一笔调整分录 借 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷:主营业务成本

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快账用户3529 追问 2020-12-31 09:59

老师,跨月了也可以调整是吗?我可以把之前做错的都在这个月里面调回来

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齐红老师 解答 2020-12-31 10:02

学员你好,没跨年都可以调整

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快账用户3529 追问 2020-12-31 10:12

老师,那这个销项税额抵减的金额是怎么算的

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齐红老师 解答 2020-12-31 10:14

学员你好,就是你原分录的这个金额

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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