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老师,我们保安公司,一般纳税人,开差额发票,季度结款。我们给保安还是按月结算。我之前每月都正常计提了工资 做分录 借 主营业务成本 劳务成本 贷应付职工薪酬 。但是到我开发票时,我又多做了一个确认成本差额的分录 借 主营业务成本劳务成本 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷 应付职工薪酬(此处的金额和上一个分录一致)。老师我是不是做重复了啊,我想调账,应该怎么改呢

2020-12-30 22:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-31 09:55

学员你好,做一笔红字分录 借 主营业务成本劳务成本 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷 应付职工薪酬 再做一笔调整分录 借 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷:主营业务成本

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快账用户3529 追问 2020-12-31 09:59

老师,跨月了也可以调整是吗?我可以把之前做错的都在这个月里面调回来

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齐红老师 解答 2020-12-31 10:02

学员你好,没跨年都可以调整

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快账用户3529 追问 2020-12-31 10:12

老师,那这个销项税额抵减的金额是怎么算的

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齐红老师 解答 2020-12-31 10:14

学员你好,就是你原分录的这个金额

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学员你好,做一笔红字分录 借 主营业务成本劳务成本 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷 应付职工薪酬 再做一笔调整分录 借 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷:主营业务成本
2020-12-31
你好      你之前计入了费用去了。 现在直接调整到劳务成本去就行了。  
2021-05-10
不可以的,你没有收入,不能做成本。你的成本和收入需要匹配,而且收入不能小于成本。没有收入的收入,你发生的成本先做劳务成本里面。
2024-10-14
您好,您的分录非常正确。那工资月底工资正常还要计提,这个是什么意思?
2020-10-31
您好,冲收入 借:银行存款 21000 贷:主营业务收入 21000-131.43 贷:应交税费—简易计税(计提)131.43
2024-04-20
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