咨询
Q

老师 招待费进项税额转出怎么做分录啊

2024-03-01 19:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-01 19:50

您好,借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

头像
快账用户4174 追问 2024-03-01 19:53

老师 我是先做的 借:管理费用 招待费 应交税费 进项税额转出 贷:银行存款 然后再做一笔 借:管理费用 招待费 贷:应交税费 进项税额转出

头像
快账用户4174 追问 2024-03-01 19:54

这么做对吗

头像
齐红老师 解答 2024-03-01 19:54

您好,第一个分录是进项税,2个分录的税金科目不一样的 借:管理费用 招待费 应交税费-应交增值税-进项税     贷:银行存款   借:管理费用 招待费 贷:应交税费 进项税额转出

头像
快账用户4174 追问 2024-03-01 19:55

老师 第一笔不能做进项税额转出是吗

头像
齐红老师 解答 2024-03-01 19:56

您好,当然不能呀,我们要知道不能抵,当时就   借:管理费用 招待费        贷:银行存款 

头像
快账用户4174 追问 2024-03-01 19:56

它俩是一个发票啊

头像
快账用户4174 追问 2024-03-01 19:57

那就是我有一个发票是不能抵的 然后是专票 那我咋做啊

头像
齐红老师 解答 2024-03-01 19:58

您好,不能抵的专票,全入费用中 借:管理费用 招待费        贷:银行存款 

头像
快账用户4174 追问 2024-03-01 19:58

然后做进项税额转出吗

头像
齐红老师 解答 2024-03-01 19:59

您好,不用了,我们抵扣了才用转出的

头像
快账用户4174 追问 2024-03-01 19:59

可是我们领导让我做进项税额转出啊

头像
齐红老师 解答 2024-03-01 19:59

您好,那我们有没有抵扣呀,原来发票的进项入账了么

头像
快账用户4174 追问 2024-03-01 20:00

都是上个月的 一起做账的

头像
齐红老师 解答 2024-03-01 20:02

查一下上月的账,这个分录有没有价税分录入账呢,领导说要转出就是上月入了进项税了

头像
快账用户4174 追问 2024-03-01 20:08

都是我今天做的 借:管理费用 应交税费应交增值税 进项税额 贷:银行存款 然后我又做了一笔 进项税额转出 姐:管理费用 贷:应交税费 增值税 进项税额转出 然后又做了一笔 结转进项税额转出

头像
齐红老师 解答 2024-03-01 20:09

哦哦,分录是也没有错呀,对的呀

头像
快账用户4174 追问 2024-03-01 20:15

她说我做错了 老师 你能给我写一个完整的分录吗

头像
齐红老师 解答 2024-03-01 20:17

 借:管理费用-招待费    应交税费应交增值税 进项税额 贷:银行存款  姐:管理费用-招待费     贷:应交税费 增值税 进项税额转出  应交税费应交增值税这个二级科目的余额是月度一次转到 应交税费未交增值税 将当月发生的应交增值税额自“应交增值税”转入“未交增值税” 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-03-01
你好 借管理费用——业务招待费 贷应交税费(进项税额转出 )
2022-04-12
用于集体福利个人消费的不可以抵扣不需开专用发票,开了也只能当普票使用的,价税合计,借:管理费用等-招待费,贷:银行存款
2023-12-09
你好,直接选择不抵扣勾选 就可以
2023-06-30
同学你好!一开始计入的话 借:管理费用      应交税费-应交增值税-进项税额    贷:银行存款 后续转出 借:管理费用      贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
2021-01-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×