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老师 招待费的进项税转出 前后的分录该怎么做

2021-01-14 13:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-14 13:24

同学你好!一开始计入的话 借:管理费用      应交税费-应交增值税-进项税额    贷:银行存款 后续转出 借:管理费用      贷:应交税费-应交增值税-进项税转出

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同学你好!一开始计入的话 借:管理费用      应交税费-应交增值税-进项税额    贷:银行存款 后续转出 借:管理费用      贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
2021-01-14
您好,借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-03-01
同学你好 进项税额转出的分录 借,管理费用一业务招待费 贷,应交税费一应增进项税转出
2020-09-09
借:管理费用
贷:应交税费-进项转出
2024-07-05
用于集体福利个人消费的不可以抵扣不需开专用发票,开了也只能当普票使用的,价税合计,借:管理费用等-招待费,贷:银行存款
2023-12-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

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