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老师,之前月份把招待费的进项给抵扣了,这月需要进项转出,分录怎么做呀

2023-05-15 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-15 10:27

你好是的 借管理费用,贷进项转出 

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快账用户2829 追问 2023-05-15 10:35

借:应交税费—应交增值税—进项税转出 贷:应交税费—应交增值税—进项税, 这是什么情况下才用得到呀?

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齐红老师 解答 2023-05-15 10:42

你好 没有这个分录的  除非做错了更正 

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你好是的 借管理费用,贷进项转出 
2023-05-15
您好,借 管理费用  带 应交税费 应交增值税 进项税额转出
2024-03-19
您好,这个就是 借 应交税费 应交增值税 (进项税额) 贷 应交税费 待抵扣进项税额
2022-06-11
借管理费用-业务招待费, 贷进项税额转出,
2021-02-25
你好,是的,要做进项税额转出。
2021-06-12
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