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之前有待抵扣进项税额,这个月要使用的,怎么做分录转出

2022-06-11 18:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-11 18:15

您好,这个就是 借 应交税费 应交增值税 (进项税额) 贷 应交税费 待抵扣进项税额

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快账用户1427 追问 2022-06-11 18:23

那转出未交增值税本月也使用了

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齐红老师 解答 2022-06-11 18:23

啥意思?这个和未交增值税没有关系啊

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快账用户1427 追问 2022-06-11 18:25

之前也有结余的进项税不是月底结转到转出未交增值税科目吗,我这个月都要抵扣

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齐红老师 解答 2022-06-11 18:26

你是待抵扣的没有扣完还是每个月结转的要扣除?补一个意思这俩

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快账用户1427 追问 2022-06-11 18:27

之前没有抵扣完的,这个月要抵扣

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齐红老师 解答 2022-06-11 18:28

这样的话是留底,留底直接抵扣就行了,月末如果进项大于销项,反方向结转

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您好,这个就是 借 应交税费 应交增值税 (进项税额) 贷 应交税费 待抵扣进项税额
2022-06-11
学员您好, 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 期末结转 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 期末时,转出未交增值税是借方余额就表明当期不用交增值税了
2022-02-10
你好是的 借管理费用,贷进项转出 
2023-05-15
你好,具体是什么原因需要做转出处理呢?
2020-12-23
借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项
2024-08-16
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