借管理费用贷进项税额转出。借管理费用,招待费,进项,贷银行存款。
老师,请问业务招待费的进项已抵扣统计确认了,我要做进项转出,请问分录怎么做呢?
老师,收到一张业务招待费专票,增值税进项税必须做转出么?分录怎么做呀
老师您好,业务招待费开成专用发票,进项税额转出会计分录怎么做,谢谢
业务招待费是专票有进项,税要转出,怎么做分录
老师好,我们有部分专票的业务招待费要做进项税额转出,怎么做分录呢
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
老师,投资公司开出的服务费发票收入,入什么科目?
没明白过来,还要:贷:银行存款?
发生时: 借:管理费用-招待费用 应交税费-应交增值税-进项 贷:现金/银存 转出时: 借:管理费用-招待费; 贷:应交税费-应交增值税-进项转出 是这样吗
您这个分录。您这个分数完全正确。