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老师您好,业务招待费开成专用发票,进项税额转出会计分录怎么做,谢谢

2021-09-14 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-14 09:59

同学你好 借招待费 贷进项转出

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快账用户5882 追问 2021-09-14 10:02

现在我做的是:借--业务招待费 增值税进项 贷:现金 再做 借--业务招待费 贷:增值税进项转出吗? 那么增值税进项 和增值税进项转出之间要做分录吗

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齐红老师 解答 2021-09-14 10:07

不用了 转出到招待费就行了

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快账用户5882 追问 2021-09-14 10:13

在财务系统里,进项期末值,这一笔转出的,还是包括在进项税里

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齐红老师 解答 2021-09-14 10:16

包括在进项税里的

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同学你好 借招待费 贷进项转出
2021-09-14
借管理费用贷进项税额转出。借管理费用,招待费,进项,贷银行存款。
2022-09-09
你好;  这个 认证了吗?   借管理费用-招待费; 进项税贷银行存款 ;转出  借管理费用-招待费;贷应交税费- 应交增值税- 进项税转出   
2022-09-14
用于集体福利个人消费的不可以抵扣不需开专用发票,开了也只能当普票使用的,价税合计,借:管理费用等-招待费,贷:银行存款
2023-12-09
您好!这个你现在借管理费用—业务招待费等 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出
2022-02-21
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