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我们2月开了一张发票给甲方,异地项目的工程,需要预缴2%的增值税及附加税,现在的问题是有可能3月份这张发票要红冲,重新开一张比这个发票金额小的发票,那我们预缴了的税怎么处理?

2024-02-29 13:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-29 13:53

您好,预缴的正常申报的时候抵税就成了

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快账用户7312 追问 2024-02-29 13:54

不明白你说的意思

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快账用户7312 追问 2024-02-29 13:54

3月份比2月开的金额少了,那不就是要退税吗?

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齐红老师 解答 2024-02-29 13:55

就是重新开票不需要再去预缴了

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快账用户7312 追问 2024-02-29 13:56

但也是预缴多了增值税在项目所在地呀

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齐红老师 解答 2024-02-29 13:57

哦,意思是多预缴了是吧?

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快账用户7312 追问 2024-02-29 13:58

是的,且这边3月也没有别的项目开发票,到时候3月红冲,重新开,收入会变成负数呢

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齐红老师 解答 2024-02-29 13:59

这种预缴多了只能是看当地能否退回来

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您好,预缴的正常申报的时候抵税就成了
2024-02-29
您好 收入总的不会是负数的啊 只是3月份的是负数 多预缴的税 可以后面继续抵减销项
2024-02-29
你好。再补盖一个章就可以 你好。再补盖一个章就可以不用做
2022-09-13
你好,这个看当地税务局的要求。正常是需要这样子做。
2024-12-17
第一个退回来,你开负数发票,然后红冲你的收入,第二个汇算清交的时候,你这个收入调节就可以。
2021-02-03
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