你好,红冲不会直接退税,而是冲销正常发票的收入和税额,起到减少税款的作用。
老师一般纳税人7月份开了一张5万的发票出去,这个月红冲了,又开一张一样金额的发票。是不是不需要缴税了
小规模纳税人,这个季度开了三十万发票,其中一张五万的发票是专票,请问这个月是全额缴纳增值税,还是只有专票缴纳增值税
我是一般纳税人,这个月销项发票开了,需要缴纳税金2万,但是其中有一张发票下个月需要红冲,那这个缴纳的增值税可以退嘛?
我是一般纳税人,这个月销项发票开了,需要缴纳增值税税金2万,但是其中有一张发票下个月需要红冲,那这个缴纳的增值税可以退嘛?
我是一般纳税人,这个月销项发票其中一张开错了,忘了作废了,需要缴纳增值税税金2万,但是其中有一张发票下个月需要红冲,那这个缴纳的增值税可以退嘛?
员工聚餐餐费 做福利费 有什么隐患吗 有需要交的税吗
老师:我发年终奖,汇款用途就写“年终奖金”吗?
股权转让平价出,要交哪些税
老师:我公司从一个自然人个人那里借款支付的利息,对方给开了发票是资金占用费,这个入账分录怎么写
公司目前亏损170万,前会计做账的时候,把租赁费,有发票的,应该做借主营业务成本,贷,银行存款,但是她做的是借,其他应收款,贷,银行存款,已经跨年了,这个调的话,公司亏损状态下,是不是调到成本会有很大风险,可以放到以后年度,公司盈利的时候,再通过以前年度损益科目把这个调到成本吗
所有者权益表编制第二季度的表时,右半边上年数的所有数据填写是上年全年年末的数据还是填写上年第二季度末的数据?
根据政策规定,外贸企业申请变更为生产企业的,在主管税务机关批准变更的次月起应按免抵退税办法申报退税,企业应在批准变更前将之前出口的全部货物按免退税办法申报退税,未申报的,可在批准变更次月的增值税纳税申报期内申请开具《出口货物转内销证明》。 老师我想问下这个里的转内销证明,用的是可,而不是应当。是不是代表之前未办理的出口退税货物,不一定需要转内销呢?
老师,做家具生产的企业用什么成本法比较好
新疆会计人员服务平台更改注册手机号
这个老师所说的 挂往来 是借应付利润 贷其他应付款吗 那应付利润不是有税的问题吗
那已经缴纳的增值税怎么办?
你好,已经缴纳的增值税,就缴纳了啊。 之后红冲了,就冲销正常发票的收入和税额,从而起到减少税款的作用
那意思最终还是没有多交是吗?
你好,是的,是这样的
那红冲的,不是可以留抵退税的吗
你好,如果红冲之后,导致进项大于销项,是可以留抵退税的
我10月缴纳增值税,我11月没有进项税额,进项是0,11月只有红冲的这个税额,这个税额可以留抵退税吗?
你好,11月份没有正数发票吗?
没有,业务很少的,10月开错一张销项发票,忘了作废了,导致缴纳增值税
你好,11月份没有正数发票,这种情况无法开具负数发票啊
那这个缴纳的增值税税额怎么办呢?
你好,有正数发票的月份 红冲发票,抵消正常发票的收入和税额啊
一直没有正数发票呢?
你好,那就等到有正数发票的月份,再按上面处理啊