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在2023年12月计提了2023年年终奖10万,但是在2024年1月实际只发了3万多,请问要怎么做账务调整处理呢?麻烦老师教一下分录,谢谢啦

2024-02-29 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-29 13:47

同学,你好 不用调,再汇算清缴的时候,纳税调整就行

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快账用户7565 追问 2024-02-29 13:53

那意思是我前面的不管,直接做2024年实际支付的分录,是吗?

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齐红老师 解答 2024-02-29 13:54

同学,你好 嗯嗯,是的

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相关问题讨论
同学,你好 不用调,再汇算清缴的时候,纳税调整就行
2024-02-29
你好;   那你就红冲即可 ; 在你2月确定好金额 ;借应付职工薪酬-年终奖 贷 以前年度损益调整; 借  以前年度损益调整;贷利润分配-未分配利润   
2023-01-03
借预付账款贷利润分配未分配利润
2024-06-28
你好,那就没影响,没发票即使做损益,也纳税调整
2024-06-28
你好  实际哪个是正确的数呢 
2023-01-31
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