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老师好,员工报销工伤,公司以现金方式发放给员工,后来社保部门把工伤待遇打到公司账户上,金额比报销的要多,这个怎么处理

2024-02-28 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-28 11:22

你好,那你们把差额退给个人吗?

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快账用户2389 追问 2024-02-28 11:22

不给的话是不是做营业外收入,给个人的话 应该怎么分录

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齐红老师 解答 2024-02-28 11:24

你好,其他应付款里面的或者其他应收款。

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快账用户2389 追问 2024-02-28 11:26

老师,之前公司付的时候 是 借:其他-工伤 4500 贷 现金 4500,后来社保打款公账5000,后续分录 写下 谢谢 多的500 怎么支付给他

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齐红老师 解答 2024-02-28 11:28

借银行贷其他应收款,借其他应收款,贷银行存款。

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快账用户2389 追问 2024-02-28 11:31

收到社保的打款 借:银行5000 贷:其他-工伤 4500 后面不会写了 多打的 500

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齐红老师 解答 2024-02-28 11:32

借其他应收款贷银行500,或者是借其他应收款贷营业外收入500。

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快账用户2389 追问 2024-02-28 11:33

这500是要给员工的

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齐红老师 解答 2024-02-28 11:35

你好,那就选择第一种。

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快账用户2389 追问 2024-02-28 11:37

那就是 借:银行5000 贷:其他-工伤4500 其他-个人500 借:其他-个人500 贷:银行 500 这样处理

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齐红老师 解答 2024-02-28 11:38

对呀对呀,是这么做的。

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快账用户2389 追问 2024-02-28 11:38

这2笔分录 用一张社保打款过来的回单做附件就可以了吧

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齐红老师 解答 2024-02-28 11:40

是的,对的是的是的是的是的。

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快账用户2389 追问 2024-02-28 11:41

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-28 11:43

不用客气,工作愉快。

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2024-02-28
你好 直接计入到项目成本里面 计入其他 科目
2021-08-27
您好!收到工伤赔偿时 借:银行存款 贷:其他应付款 支付时 借:其他应付款 贷:银行存款
2022-04-08
你好 可以,借 银行 贷其他应付款  借 其他应付款 贷银行 
2021-08-23
收到工伤保险待遇时: 借:银行存款 70759.79 贷:其他应付款 70759.79 支付员工后续治疗费用及一次性伤残就业补助金等赔偿时: 借:其他应付款 70759.79(冲减之前收到的工伤保险待遇挂账) 管理费用 / 营业外支出等(差额部分,具体科目可根据企业对工伤支出的性质确定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 贷:银行存款 158628.22。
2024-09-25
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