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老师,你好,企业员工有工伤,报工伤险,公司先垫付医药费,后续工伤报销那边金额对公打到公司,那我们在做账的时候,工伤垫付这块需要什么原始凭证和会计分录怎么写呢

2023-12-05 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-05 11:58

通过其他应收款核算,凭医药费发票。

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通过其他应收款核算,凭医药费发票。
2023-12-05
你好,多赔付的这一部分,你们待会儿自己留下吗?
2023-07-04
收到工伤保险待遇时: 借:银行存款 70759.79 贷:其他应付款 70759.79 支付员工后续治疗费用及一次性伤残就业补助金等赔偿时: 借:其他应付款 70759.79(冲减之前收到的工伤保险待遇挂账) 管理费用 / 营业外支出等(差额部分,具体科目可根据企业对工伤支出的性质确定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 贷:银行存款 158628.22。
2024-09-25
你们垫付时计入其他应收款,如果报销的小于你们垫付的,要是你们承担了这笔就寄到营业外支出。
2023-12-18
你好 借款 借:其他应收款 贷:库存现金 收到保险公司 借:银行存款 贷:其他应付款 支付员工 借:其他应付款 管理费用-保险 贷:其他应收款 银行存款
2020-11-04
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