如果你们企业是小企业会计准则就可以这样处理
老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
我公司12月预估了一笔服务费,分录是借管理费用-服务费贷预付账款,结转成本借:主营业务成本贷:管理费用-服务费。23年1月份收到这张4万发票请问老师分录应该怎么写。
老师是你好,请问一下在22年11月时发生了一笔计提劳务费15075,当时做账时借:管理费用-劳务费 15075 贷:应职工薪酬-劳务费13500 应交税费-个人所得税 1575 。但一直没有付劳务费,也没收到劳务费的发票。所以年度所得税汇算时调增了15075.今年发生销售退回,重开发票劳务费这部分不需要我们发放。应该怎么做账?
老师您好,我们单位10月找的临时工,但是因为账户一直没钱就没发劳务费,然后12月底账户有钱了,但没来得及发这笔劳务费,现在正在填写资产负债表,这笔没有发放的劳务费算应付账款还是其他应付款呢
老师您好,我想问一下,我单位2023年12月份,因为主营业务聘用临时工发生了劳务费,但是当月没有给他付劳务费,是24年1月付的劳务费,那这笔劳务发生的时候,即23年12月份是否需要做一笔借主营业务成本,贷应付账款,的这么一笔账
老师我想问下就是冲减个人往来的用接管理费用(蓝字)贷其他应付款(红字)这样对吗
老师您好,我们公司马上关闭,有些有残值的设备,就直接报废了。我可以直接把这些设备转移到自己名下吗?需要有什么手续吗?
房开企业因2022年2月收到诚意金,次月退56%,余款如再购房抵房款,不来购房归公司所有,直到2025年2月24日未到公司购房,请问该业务如何账务处理,涉及到哪些相关的税费,谢谢!
老师,工商年报中报表从电子税务局一键导入,纳税总额怎么不包含车辆购置税的金额?
老师请问,24年部分月份的工资计提有错误,管理费-工资和制造费-工资,都需要调整,需要在25年修改,都用以前年度损益调整科目吗,谢谢
老师,一般纳税人装修劳务费可以开3个点的税率发票吗?
收到迪链凭证的会计分录
请问,税务局叫转出进项税额,怎么做分录?
我们公司注册资本是50万元,2020年4月23日注册的,根据新公司法的规定5年认缴制,是不是在2025年4月23日前要把资金缴足?
老师好,我们有位员工申请困难补助,之前24年3月份申报的是困难补助免个税,刚刚税务局打电话过来说让该位员工自行在大病医疗里申请专项附加扣除。不能免个税,需要更正申报。这怎么操作啊?我3月份更正申报完后是不是后续年份都要更正????
我们是小企业会计准则
根据权责发生制,属于23年的费用,就是可以这样做账,暂估费用
那在年底税务局,第四季度企业所得税申报的时候,这笔劳务费是可以写在营业成本那栏里的是吧
可以,如果次年5.31之前拿到发票