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老师是你好,请问一下在22年11月时发生了一笔计提劳务费15075,当时做账时借:管理费用-劳务费 15075 贷:应职工薪酬-劳务费13500 应交税费-个人所得税 1575 。但一直没有付劳务费,也没收到劳务费的发票。所以年度所得税汇算时调增了15075.今年发生销售退回,重开发票劳务费这部分不需要我们发放。应该怎么做账?

2023-07-10 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-10 11:46

您好!请问对方给你们开发票了吗

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快账用户1521 追问 2023-07-10 11:47

对方没有开发票

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快账用户1521 追问 2023-07-10 11:48

我们也没付劳务费

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齐红老师 解答 2023-07-10 11:48

没有开票给你们,你们就不用做账啊

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快账用户1521 追问 2023-07-10 11:53

不是的,这是一笔会务款,我给对方开发票时就计提了一部分的钱是要付劳务费的,只是当时没有收到款,也就没有付。也没收到劳务发票,所以年度汇算调增了。今年发生会务发票重开劳务费不需要我们支付。

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齐红老师 解答 2023-07-10 11:54

会务款是什么款项

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快账用户1521 追问 2023-07-10 11:58

会议服务费

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齐红老师 解答 2023-07-10 14:40

你们给对方开票,为什么你还要计提一部分劳务费呢

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您好!请问对方给你们开发票了吗
2023-07-10
你好,费用化的结转不了成本,都应该结转到管理费用才对
2023-06-02
你好,把你所要填写的报表发截图过来看一下
2023-05-21
您好 劳务费对方开具了发票 不需要通过应付职工薪酬科目 用应付帐款科目就可以了 能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整
2023-05-21
你好,把你所要填写的报表发截图过来看一下
2023-05-20
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