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老师您好,请问公司在2023年4月份认证了一张发票,但我能公司是进出口贸易公司,在1月份做出口退税的时候发现此发票税率是1%无法申请出口退税, 税率应该是13%,请问如何处理此发票和税率呢?

2024-02-26 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-26 15:40

同学,你好 这张发票是对方开错了,还是本来就是1%

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快账用户1135 追问 2024-02-26 15:42

对方开错了,无法申报出口退税

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快账用户1135 追问 2024-02-26 15:42

本来税率是13%

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齐红老师 解答 2024-02-26 15:44

同学,你好 让对方重新开具,这张发票红字退回

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快账用户1135 追问 2024-02-26 15:49

您意思是在开票系统申请红字发票申请,然后把进项税退出,同时账上做进项税额转出吗?这张发票怎么进来的就怎么出去对吗?账上

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齐红老师 解答 2024-02-26 15:49

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户1135 追问 2024-02-26 15:50

申报的时候需要做进项税额转出对吗?

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齐红老师 解答 2024-02-26 15:52

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 这张发票是对方开错了,还是本来就是1%
2024-02-26
同学你好 选择出口退税不抵扣勾选
2022-02-14
是的,对于出口贸易,一般应开具零税率的销项发票,并申请进项的出口退税。这是出口退税的常规流程,旨在鼓励企业发展外向型经济,支持中国的出口业务。 具体来说,出口退税是为了退还出口货物在国内生产和流通环节实际缴纳的增值税和消费税,使本国产品以不含税成本进入国际市场,与国外产品在同等条件下进行竞争,从而增强竞争能力,扩大出口创汇。 因此,如果在1月份开了一张13%销项的增值税发票,但实际上是出口贸易,那么应该重新处理这个问题。具体来说,可以联系税务部门或相关机构,了解如何更正这个错误,并申请开具零税率的销项发票以及相应的出口退税。
2024-03-08
您好,这个的话,应该是对方,红冲的了这个的
2024-01-03
同学你好 单独留存就可以了
2022-02-14
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