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老师您好,请问出口退税一般纳税人贸易企业,2021年12月份出口报关,1月份开出0税率两张外销发票,无内销,12月份收到出口对应的进项票,还未申请退税,出口退税小白请问老师,怎么认证出口发票,增值税怎么填报!?非常感谢老师!

2022-02-14 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-14 16:45

同学你好 选择出口退税不抵扣勾选

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快账用户6967 追问 2022-02-14 16:57

好的,老师,但问题是出口退税不抵扣勾选当时好似在12月份已经勾选确认了,因为未申报过出口退税增值税,当时没有将不抵扣的出口进项票及税额填进增值税申报表里去便申报了,当时有点内销的,因前期有部分留抵的就直接申报缴税了,现在申报1月份的增值税,是否要改申报12月份补填入12月出口退税进项及进项税额数据呢?

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齐红老师 解答 2022-02-14 17:04

同学你好 这个你收集齐资料要退税的就都填写

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快账用户6967 追问 2022-02-14 21:13

那是否暂时不用改12月份申报呢,我试了下如果填表二的26栏,结果冒出13栏要填的,如果填25栏期初认证未抵扣就不会出现其他要填的了

那是否暂时不用改12月份申报呢,我试了下如果填表二的26栏,结果冒出13栏要填的,如果填25栏期初认证未抵扣就不会出现其他要填的了
那是否暂时不用改12月份申报呢,我试了下如果填表二的26栏,结果冒出13栏要填的,如果填25栏期初认证未抵扣就不会出现其他要填的了
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齐红老师 解答 2022-02-15 08:34

同学你好 你要退税的就填写免抵税

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